同学,你好 你有收到吗?
老师好,增值税发票平台上有一张1月当月的红字增值税电子普通发票,我需要怎么处理吗?
老师你好,在登录勾选平台时,自本月1日起,你共有1张红字发票,其中增值税专用发票1张,,我要做什么处理吗?
自本月1日起,您共取得 6 张红字增值税发票, 其中增值税专用发票 1 张, 增值税电子专用发票 0 张, 增值税普通发票 0 张, 增值税普通发票(电子) 5 张, 增值税普通发票(卷式) 0 张, 道路通行费电子普通发票 0 张, 机动车销售统一发票 0 张, 二手车销售统一发票 0 张。 请您按照有关规定办理后续业务。 老师 这个是什么意思呀
老师,我公司为一般纳税人,今天我在我们公司电子税务局增值税平台上登陆时,提示:本月,您取得了1张增值税红字发票,有0张增值税发票被冲红,请您按照有关规定办理后续业务。我怎么找到这张红字发票?需要我做什么初处理?
你好老师,我打开认证平台显示这个是什么意思,(本月你取得了49张增值税费用红字发票,有0张增值税发票被冲红,请你按照有关规定办理后续业务),我要怎么处理都是通行电子发票
老师,销售商品未收到款项,未开票,申报纳税怎么处理呀
现在股权转让,资产负债表中,实收资本8万,未分配利润-4.8万,所有者权益是3.2万,那么要交个税吗? 注册资本是100万,实缴了8万,现在转让股权10%,按名议金额1元交易可以吗
你好老师,建筑公司给一个企业打款,第一的款项剩余6000元,第二次对方开票是50000元,进项税是5758元,第二次需要付款多少钱才能平账,付款金额包括销项税,
出口免退税企业,但是也内销业务。公司承担的水电物业装修费还有推广费,取得的进项发票,需要按照外销收入占总收入比例做进项转出吗? 主要依据是《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号附件1)第二十六条和二十七条。 第二十六条规定:一般纳税人兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额的,按公式计算不得抵扣的进项税额。 出口免退税属于这里的免征值税项目吗?
材料一中,另支付的2万元运费,不也是实木素板的成本么?,实木素板不是已经缴纳消费税了,这两万为啥不能扣除
请问老师,公司想帮助困难群众,儿童帮扶需要怎么注册业务范围可以开票呢,内容写什么
老师,会计凭证录入同一张凭证可以录入多项业务内容吗?这有要求吗?
印花税计税依据原则上是按照取得的进项,因为印花税是一种合同税,你既然有业务进来了,有发票进来了,说明已经有了合同,但是实际工作当中很多人会按照实际勾选的去交,我也想按照实际勾选去交有什么问题吗
外贸行业期末调汇是根据汇率来调整的吗?具体汇率是依据月末最后一天的吗?汇率在哪里查询?
请问所有的讲义都是上传到哪里的?
打开这个平台页面时提示的,我勾选时没看到,不过我知道这是什么情况,当时是对方想开这个票给我们的,后来我们不答应,因为不可以抵扣,后来我们要对方开了纸质的专用发票的
同学,你好 那可以的,不用处理的
好的,谢谢老师,新功能所以问问
同学,你好 嗯嗯,回答满意请5星好评,谢谢!