你好; 你去检查下3月你是否收到了 红字发票 ; 检查下 ; 没有收到的话 就得联系问下这个红字发票具体是什么。 要做分录处理的

老师,晚上好!我问下,勾选抵和平台里有上月有一张发票我没有收到,并询问相关人员说退回了,但这月平台提醒“我取得了1张增值税红字发票,有o张增值税发票被冲红。请七成按照有关规定办理后续业务”,我没收到红字发票,我咋去处理吗?
认证系统提示本月我获得了8张增值税红字发票,有0张增值税发票被冲红,请您按照有关规定办理后续业务。我应该怎样做?
认证系统提示本月我获得了1张增值税红字发票,有0张增值税发票被冲红,请您按照有关规定办理后续业务。请问怎样查询到这张红字发票?
老师,我公司为一般纳税人,今天我在我们公司电子税务局增值税平台上登陆时,提示:本月,您取得了1张增值税红字发票,有0张增值税发票被冲红,请您按照有关规定办理后续业务。我怎么找到这张红字发票?需要我做什么初处理?
你好老师,我打开认证平台显示这个是什么意思,(本月你取得了49张增值税费用红字发票,有0张增值税发票被冲红,请你按照有关规定办理后续业务),我要怎么处理都是通行电子发票
老师好,在做税务登记之前取得的增值税专用发票完成税务登记之后能否抵扣
内销不含税:100 万(税率 13%) 出口 FOB:200 万(汇率 7,征 13%、退 13%) 当期进项:26 万,上期留抵:3 万 1)不得免征抵扣额 = 200 万 × (13%−13%) = 0 2)应纳税额 = 100×13% − (26−0) − 3 = 13−26−3 = −16 万(留抵 16 万) 3)免抵退税额 = 200 万 × 13% = 26 万 4)留抵 16 ≤ 26: 应退税额 = 16 万 免抵税额 = 26−16 = 10 万 这样流程对么
公司购买的黄金送给企业高管,这个专票怎么做账
老师收到股东的资金款项怎么做分录啊
公司税务注销需要什么材料
老师:我在申报企业所得税年报的时候发现,2025年11月份有一笔分录应该计入营业外支出,结果记成了营业费用。我在申报财务报表年报的时候需要吧把记错的这次金记到营业外支出这一栏吗?
同一地方出差两辆车,一辆车去的早一天,一辆去的晚一天,吃饭住宿的费用由一个人负责,出差回来怎么报账,两辆车主各报各的还是由一人报销,每公里油补大概多少
@朴老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
朴老师,我公司购买旺店通(电商erp)一年的使用费8888元,金额也不是很高,可以直接全计入费用吧?全部记为费用年底企业所得税汇算清缴时不用纳税调整吧?
老师企业股权转让 未分配利润亏损66万,但账面有非流动资产在建工程3600万,股权转让股权转让价格怎么确定?股权转让个税怎么缴纳?
老师,我没有收到红字发票。我找谁去问这个红字发票?(我是以脸懵)
你好 ; 如果不清楚的; 直接联系税务局那边给你查询下这个红字发票 是哪个单位开的。 要去税务局查询下