你好 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
请问 跨区域预缴的企业所得税,个人所得税,印花税 实际交税的时候都可以抵减吗?凭证应该怎么做?
老师,跨区域预缴的4%。 个人所得税的经营所得我该怎么做凭证?
老师,请问下12月预交了跨区域预交的的企业所得税,在第四季度预缴企业所得税的时候抵减了预缴跨区域所得税,分录怎么做?
老师,如果公司有跨区域涉税,预缴的增值税和企业所得税怎么做账?
老师,公司跨区域预缴的增值税,所得税,怎么做分录
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
不需要计提吗?
你好。 不用啊。年底算总账时冲销就好了。
有点没明白
你好 年底要汇算清缴,计算出个人所得税上交税局,此时将这个数冲销,剩余的交税务局。
老师,我预缴的2%增值税。我是这样入账的。 借 应交税费-已交税金。 贷。现金。 直接做的,这样可否?
然后其他附加税我是先计提再上缴这样做凭证的
你好 会计分录: 借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款。 月末,借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——预交增值税。
好的,谢谢老师!
你好 不客气。祝学习顺利