你好 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
请问 跨区域预缴的企业所得税,个人所得税,印花税 实际交税的时候都可以抵减吗?凭证应该怎么做?
老师,跨区域预缴的4%。 个人所得税的经营所得我该怎么做凭证?
老师,请问下12月预交了跨区域预交的的企业所得税,在第四季度预缴企业所得税的时候抵减了预缴跨区域所得税,分录怎么做?
老师,如果公司有跨区域涉税,预缴的增值税和企业所得税怎么做账?
老师,公司跨区域预缴的增值税,所得税,怎么做分录
问一下半成品的成本核算是怎么算的
老师1.先来收入发票 ,但没有入库,也没发货 2,商品入库 3.商品销售,这个公司的模式就是,先给客户开发票,再进货,再发货,这张发票的金额,有可能要发好几次货才发完,老师这3步的走账怎么走
老师,我问一下,办的是个体工商户,需要交增值税和所得税吗?
董老师 在线吗?有问题咨询您!
老师,等一下付第四个图片 第四个图片中的答案的那个表格倒数第二行858000千和924000千是怎么来的?
这个月有一点进项税额,我在税务系统上认证了,那请问凭证可以直接做一笔进项税额转留底税额吗?
老师,会计主管跟总账会计是一个岗位吗?
许多企业由于上市和短期借贷较困难,常采用紧缩的投资策略,什么意思?借贷困难不应该多流动资金,选择宽松政策吗
老师,你好!员工出差住宿费开了这个发票,可以抵扣是吧,第三方开的。
老师:应收账款辅助核算除了客户还能关联其他嘛
不需要计提吗?
你好。 不用啊。年底算总账时冲销就好了。
有点没明白
你好 年底要汇算清缴,计算出个人所得税上交税局,此时将这个数冲销,剩余的交税务局。
老师,我预缴的2%增值税。我是这样入账的。 借 应交税费-已交税金。 贷。现金。 直接做的,这样可否?
然后其他附加税我是先计提再上缴这样做凭证的
你好 会计分录: 借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款。 月末,借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——预交增值税。
好的,谢谢老师!
你好 不客气。祝学习顺利