你好 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款

请问 跨区域预缴的企业所得税,个人所得税,印花税 实际交税的时候都可以抵减吗?凭证应该怎么做?
老师,跨区域预缴的4%。 个人所得税的经营所得我该怎么做凭证?
老师,请问下12月预交了跨区域预交的的企业所得税,在第四季度预缴企业所得税的时候抵减了预缴跨区域所得税,分录怎么做?
老师,如果公司有跨区域涉税,预缴的增值税和企业所得税怎么做账?
老师,公司跨区域预缴的增值税,所得税,怎么做分录
小规模九月份发票税率开错了,10月份换开发票了,如何做账务处理
老师好!我们是铝材厂,铝材有板,排,棒共3种,税收编码是一样的吗
老师,医药行业公司药税率是多少?有没有优惠政策 ?
我们公司有一笔出口业务,货款是从香港公司打的人民币,货物是从霍尔果斯报关出口,我想问一下,做出口退税有没有问题?
老师,请问存货报废是怎样做账的?我的金蝶里没有待处理财产损溢科目
老师电子税务局财务负责人更换电话号码怎么操作?
老师,您好,请问下企业想要享受即征即退优惠政策需要做哪些工作呢?
小规模转为一般纳税人第一个月税务应该注意的区别是什么
老师下午好、申请退税没过、这种情况是要去税局申请改为免税或者内销、是吗?
老师,请问年底12月做账需要做一笔分录本年利润结转未分配利润吗?
不需要计提吗?
你好。 不用啊。年底算总账时冲销就好了。
有点没明白
你好 年底要汇算清缴,计算出个人所得税上交税局,此时将这个数冲销,剩余的交税务局。
老师,我预缴的2%增值税。我是这样入账的。 借 应交税费-已交税金。 贷。现金。 直接做的,这样可否?
然后其他附加税我是先计提再上缴这样做凭证的
你好 会计分录: 借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款。 月末,借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——预交增值税。
好的,谢谢老师!
你好 不客气。祝学习顺利