您好 请问去年分录怎么写的

2021年1月份,销售方开了去年的红字发票(运费1000,税额50)和正确正数发票(运费990.67,税额59.43),这个怎么做分录。去年收到的发票已经认证。
我公司收到的进项税专票去年发票已认证抵扣了,但这个月通知我们这张发票对方作废了,又从新开据了一张正确的发票给我们,这种情况怎么做分录,
老师上午好,请教一个问题:公司去年12月份开了一张增值税专用发票,今年1月发现单价错了少开居了500元,就红字发票冲回,重新开具了一张正确单价的发票,和去年的发票总金额相差500块,这个我会计分录要怎么做
去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的,与对方对账对方说当时发票金额多开了,对方又红冲和重新开了正确发票,我收到负数发票怎么做账,我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
老师,我们公司今年11月份开红字发票。是去年的销售票。金额税额红冲前后是一样的。开红字后又开了份一样的蓝字发票。请问会计分录怎么做。我们是销售方,购票方未认证抵扣税额。我方去年已缴纳销项税额
借:制造费用-运费 1000 应交税费-进项 50 贷:应付账款 1050
借:制造费用-运费 -1000 贷:应交税费-进项税额转出 50 贷:应付账款 -1050
嗯,那收到1月开的正数票怎么做呢?老师
老师,这下面一笔怎么做分录呢
收到1月开的正数票 跟您去年的分录一样写就好了啊 蓝字分录
明白了,谢谢
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