同学你好 你可以暂估入库
比如一个项目安装设备我7月份收到的原材料等成本票是100,7月份销售了该设备,作收入,可是10月份又收到了成本票和费用票,我是在7月份就结转库存商品和主营业务成本 ,然后10月份进来之后,再补么?还是怎么处理?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师,请问下我1月份给对方付的人工费用和材料费,但一月份没有收到发票,我当时直接入费用了,材料入库了,不入的话一月份结转成本又不够,现在发票来了是2月份的,发票应该附到1月凭证还是怎么处理?
你好,我1月份支付了一笔款,对方没开来发票,我不小心转费用了,刚发现,但是1季度已经报税了,现在是4月份,如果这几天对方把票给我了,我可不可以把这张票直接放到1月份的凭证里
您好,有一个员工25年3月入职,3月底就离职了,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现已经离职了就申报了一个月工资之后也没有再申报过工资,然后当月申报的工资都在起征点以下可以不做更正申报吗
老师,招待费的进项税额转出应该填在哪里
我公司对外销售一网站,网站平台以及服务费,请问应该开什么项目的发票名称呢
出口转内销,应收账款比如:出口泰国结算成人民币后:10万,申报表金额按照10万申报,税:(10万/1.13)*0.13,做账的时候,借:应收账款泰国10万,贷主营业务收入,10万-税(10万/1.13)*0.13,应交税费-出口转内销销项税(10万/1.13)*0.13 老师,这样入账的情况下,增值税申报表本月合计的销项金额,和财务报表中本月主营业务收入金额,不一致呀,有个销项税的差额,应该怎么处理
老师请问这个利润表体现缴的增值税没有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利还要减去增值税才对?
招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出
老师,给个工商年报的网址连接呗
1)全年采购成本至少比2024年节省10%下来; 老师您感觉这个指标考核采购合理吗?是不是太模糊了。应该怎样完善呢。
老师,您好,现在进项发票还有认证时间限制吗
老师,先把成本管理制度电子档发在群里怎么说,纸档请各部门同步签字
老师,发票附后面这个不行是不?暂估的分录应该怎么做?
当时直接做的是工程施工-人工/材料,贷银行存款
同学你好 借库存商品 贷应付账款暂估
老师,1月份没有做暂估,做的工程施工~人工/材料,现在收到发票应该怎么做?
红冲之前的分录然后再按照发票做一遍