您好,下个月还是可以认证的

老师 请问一下 如果本月没有开具发票 但是有进项发票 一般纳税人 那么进项票本月是不可以先去认证抵扣?然后进项账 做账是否也做在当月?
如果本月没有开具发票,不用认证进项发票,那下个月还可以认证这个月的进项发票吗
进项发票还没有认证,可以开销项发票出去吗?进项发票认证是要在月初去认证吗?还是整个月随时可以去认证,有没有时间规定?
如果当月没有开销项发票,有进项发票,那到月底进项发票需要勾选认证吗?
本月收到进项发票,进项税额做到待认证进项税科目,由于本月没有开具销项发票,是否可以下月再认证抵扣?下月认证后,从待认证进项税,转入进项税科目,这样是否正确?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
这个有期限吗,多久內可以认证
现在取消认证期限了,多久都能认证
认证进项发票时,和销项必须是同一种商品吗
只对认证进项来说没有这个要求,允许抵扣的都可以认证
好的老师
嗯,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。
那进项发票怎么抵扣,在哪个网址可以抵扣
搜索您所在省的进项税发票勾选抵扣平台,插上税盘就可以登录抵扣