您好 如果本月没有开具发票 有进项发票 一般纳税人 进项票本月是可以先去认证抵扣 然后进项账 做账也做在当月

老师 请问一下 如果本月没有开具发票 但是有进项发票 一般纳税人 那么进项票本月是不可以先去认证抵扣?然后进项账 做账是否也做在当月?
老师,公司从2020年6月做了一般纳税人登记。一直到现在还没有开销项发票出去。 但是从去2020年7月到现在陆续收到一些进项发票,可抵扣的税额3000多元,不过这些进项发票一直没有认证,请问这些进项发票下月还能不能认证抵扣?
老师,请问一般纳税人本月进项发票开错,不能抵扣,能否先欠税,下个月把正确的进项发票开进来认证抵扣这个月的欠税呢
老师,请问一下一般纳税人取得的进项发票如果当月没有开销项发票,当月可以不进行勾选抵扣吗?
老师,如果本月收到了三张进项发票,但本月未开具销项发票。这三张进项发票未抵扣认证,可以不做账吗?待到什么时候勾选的时候在做账?还是说当月开进来的进项发票,必须当月做账,税费计入应交税费—应交增值税(待认证进项税额)?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
老师,那意思是本月的进项票是留在以后有销项票的那个月做留底吗
您勾选认证了当月就是留抵
那如果下个月有开具发票,上月留抵的可以用于下个月吗
下个月有开具发票,上月留抵的可以用于下个月
好的谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,如果连续几个月没有开具发票,那之前做留抵的进项票一直可以留抵吗
连续几个月没有开具发票,那之前做留抵的进项票一直可以留抵
老师,一般纳税人,如果认证抵扣了进项票,本月没有开具发票。那本月如何做分录?
请问进项发票分录写了么
老师,还分写跟不写吗
没写的话 就一次性的进入进行税额科目 您写了的话 我要看看您前面怎么写的
我还没写呢老师,就是不知道怎么做
借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
老师,本月结转的时候怎么做分录
没有销项只要进项 月末可以不结转 留待后期继续抵扣就好了