你好,需要缴纳印花税的。
老师,我想请问一下,私车公用,个人和公司签订租车协议,那这个租车协议公司是需要按照财产租赁合同来申报缴纳印花税吗?
请问老师,签订了汽车的租赁协议,需要交印花税吗?
汽车租赁公司从另外一个公司租进来80辆车,租期是一年,签了一份租车协议,这需要交印花税吗?
老师,我公司与汽车租赁公司签订租赁合同需要交印花税吗?还有租赁办公室合同需要交印花税吗?
单位与个人签订的车辆租赁协议,单位需要交印花税吗?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
只是合伙开的企业,想要加油票抵扣进项税额的,一定要有公司的车油票才能抵扣吗?
你好,一定要公司的车加油票。
自己的车,跟公司签订了用车协议,这样加油票可以抵扣吗?
你好,加油票不存在抵扣增值税,抵扣的是所得税费用,租赁协议明确表示,加油费公司出,可以入账。
不能抵扣进项税额吗?
你好,加油票不存在抵扣增值税。
合伙企业交的是增值税,附加税,个人所得税,可以用吗?
抵扣的是经营所得的个人所得税。
好的。谢谢老师
不客气,满意请给与五星好评!
什么是进项税额?不能抵扣这个吗?
例如你购买的产品,供应商给你开增值税专用发票,上面有税额,就是进项税额100元。然后你卖出去,给客户开发票,上面的税额,就是销项税额200元,就是你要交的增值税税额,开的专用发票,可以抵扣,所以最终你要交的增值税税额=200-100=100元 加油票一般都是普票不可以抵扣。
老师,营业执照交的印花税是在第一个月时申报么?公司11月份成立的,是不是在12月份时报税就应该报一次印花税?
因为公司当时还没开展业务,我全部都零申报了
1年内申报就可以了。