您好,您这里没有进项税信息,老师就默认进项税为0,那么增值税是5700/1.09*0.09,附加税是5700/1.09*0.09*0.12,印花税是5700/1.09*0.0005,利润总额是5700/1.09-4500-5700/1.09*0.09*0.12-5700/1.09*0.0005,净利润是(1-25%)*利润总额。
老师,我测算一个项目的税负率,同样的材料和人工进项比例,增值税税负率是统一的,所得税却不一样呢?假设利润率都是4.8%,100万的工程,第一种、开票金额*4.8-应交增值税-附加税-印花税;第二种:不含税收入-不含税成本(有进项可抵扣部分)-普票成本-应交增值税-附加税-印花税。这两种算法哪种正确呢还是都不正确?
老师 含税收入5700元 ,成本4500元 麻烦算一下应交的增值税税率0.09 附加税税率0.12 印花税税率0.0005,利润总额 和净利润 分别是多少?需要详细步骤 谢谢
老师,运输煤炭1吨单价775元(含运输税9%)的运输费,运输成本1吨不含税单价690元,我们要9个点的成本发票,对方收我们5.2个点,我想知道,我交完所有的税,我最后能挣多少钱,我算的增值税775/1.09*0.09-690*0.09=1.9附加税1.9*0.12=0.23印花税775*0.0005=0.39所得税(711-690-0.23-0.39)*0.025=0.51我的利润775-1.9-0.23-0.39-0.51-35.88-690=46.09 我这样算是对的吗
:甲企业2021年12月末有资料如下:销售产品取得收入300万元,销售材料取得收入9万元,出售不需用固定资产取得收入18000元,产品成本180万元,材料成本36000元,税金及附加22万元,增值税19万元,投资取得收益6万元,管理费用销售费用财务费用分别是12万元8万元和2万元,捐赠支出5万元,甲企业适用的所得税税率为25%要求:分别计算营业利润,利润总额和税后利润。
3.甲企业2021年12月末有资料如下:销售产品取得收入300万元,销售材料取得收入 9万元,出售不需用固定资产取得收入18000元,产品成本180万元,材料成本36000 元,税金及附加22万元,增值税19万元,投资取得收益6万元,管理费用销售费用财 务费用分别是12万元8万元和2万元,捐赠支出5万元,甲企业适用的所得税税率为 25% (1)要求:分别计算营业利润,利润总额和税后利润。 (2)编制利润表
嗯,就是以前的账本是做错的,我进行调账,然后呢,调出来了20多万的利呃,主营业务收入,这种情况下,我怎么处?你能让他不交税如何?再接着往下调
门窗订制安装公司,销售业务是先签合同交定金,施工完了就收尾款,有些合同当月不能完工,或者客户拖欠尾款的,销售人员就按实际收的钱(定金或部分货款)来算提成,供应商那边也是先付定金,货发齐了再付尾款,直接发到施工现场,我要怎么做这一个环境的会计分录
把自己的库存商品卖给自己。变为固定资产,具体的分录应该怎么做?
1.境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国外,那么增值税是免税的,2..境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国内(),那么增值税是是6%吗
老师您好,一般纳税人公司所得税缴税政策是怎么样的啊
这种发票,需要计算出税额,抵进项税吗?
老师您好,开服务类的发票怎么结转成本
老师你好!我昨天给工人发工资是5460元,我看一下要交13.8元的个税,我就改了,就报了,5000元,然后今天他说不干了,让我给结清,这个钱我应该给他怎么发合适呢?
企业跟对家签署了一份对赌协议,若未完成协议约定中的代理销售额,则需支付对方100万保证金,请问没完成代理销售额的情况下,支付给对家的的这个100万保证金,可以要求对方开发票吗?对方目前没有相关的服务经营内容也无相关税种
老师您好,小规模公司开房租的发票,季不超30万免增值税,用交房产税、土地增值税吗?
老师 根据你发的 是怎样吗?利润总额= 不含税收入 –成本–附加税–印花税? 销项增值税有没呢?
老师 我们现目前是小微企业 收入未超过100万 是不是 所得税=利润总额*0.25*0.20 净利润=利润总额-所得税?
您好,增值税是价外税不计入利润,建议您再复习一下利润表结构。