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18年有一笔销货款的销项税是放在应交税费—待转销项税的,现在开出发票,但是发票税率从18年的16%变成了13%,现在要怎么处理

2021-02-01 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-01 12:06

 你好   这个销项税实际是产生了没有 ?  你之前报了增值税了吗?    

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快账用户8774 追问 2021-02-01 12:06

之前没报,是放在应收账款的

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齐红老师 解答 2021-02-01 12:31

 你好   那你现在补报的话  应该是按16%来补税的 

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快账用户8774 追问 2021-02-01 12:39

那账务怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-02-01 12:40

 你好  我看下你分录是怎么写的 

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快账用户8774 追问 2021-02-01 12:41

借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—待转销项税

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齐红老师 解答 2021-02-01 12:44

 你好  借应交税费—待转销项税贷应交税费-应交增值税=销项税  这样来挂   然后报税    

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快账用户8774 追问 2021-02-01 12:46

现在是按13个点开出的发票,那主营业务也得要增加了啊

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齐红老师 解答 2021-02-01 12:48

你好  你要按16%来 做报税的。  你逾期了报税了 你分录也应该是按16%做分录的

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快账用户8774 追问 2021-02-01 12:49

那我开出的发票怎么办

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齐红老师 解答 2021-02-01 12:49

 你好    开出去的发票  你就红冲之前的分录   然后在补做一笔开票收入处理。  

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快账用户8774 追问 2021-02-01 12:50

跨年了不影响吗

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齐红老师 解答 2021-02-01 12:51

 你好  因为你之前已经报过了收入的吧 。 你只是增值税没有缴纳。 企业所得税 你肯定是做了收入 报了的吧 ?   

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快账用户8774 追问 2021-02-01 12:52

企业所得税是报了的

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齐红老师 解答 2021-02-01 12:54

 你好 那就是了。 你分录是做收入了 。只是增值税附加税以及印花税应该没有报。 你就开票 冲之前的无票收入分录    做红字分录即可 。然后在按开票做一遍处理。   

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快账用户8774 追问 2021-02-01 12:55

要调整以前年度损益吗

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齐红老师 解答 2021-02-01 12:57

你好   需要去改之前的增值税申报表 和附加税申报表。 因为你账上已经做了收入了 不需要走这个科目 。对于21年来说 你是一正一负在处理。   

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快账用户8774 追问 2021-02-01 13:02

那如果之前报了增值税了呢

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齐红老师 解答 2021-02-01 13:03

 你好  报了增值税了 那就不需要在改增值税了 。 你现在不就是因为没有报才会有问题吗 

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 你好   这个销项税实际是产生了没有 ?  你之前报了增值税了吗?    
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