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企业固定资产别的公司在使用,折旧要做应收帐款,应该怎么做账务处理

2021-02-01 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-01 12:29

同学你好, 企业固定资产别的公司在使用——这个不收租金么?

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快账用户9793 追问 2021-02-01 12:31

不收 的 的

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齐红老师 解答 2021-02-01 12:51

同学你好,不收租金;折旧要收费?

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快账用户9793 追问 2021-02-01 12:56

对,准备收回折旧款,那家公司一直挂的应付了

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齐红老师 解答 2021-02-01 13:05

同学你好,如果是这样 借,应收账款 贷,累计折旧 ;

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同学你好, 企业固定资产别的公司在使用——这个不收租金么?
2021-02-01
 你好   那你们是租赁固定资产给别人取得收入吗?  
2021-02-01
你好,这个不需要做账务处理了。
2024-11-07
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-03-17
借,制造费用7000, 管理费用3000, 贷累计折旧1万
2022-11-19
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