加计抵扣的进项,你直接是借应交税费增值税加计抵扣,贷,其他收益。 然后这个客运票的话,你事先计算这个进项,完了之后,用总金额减去可以抵扣的进项,余下的金额就放到你的费用。

可以加计抵扣进项税的,还有客运普票可以抵扣进项税的,做账时怎么做进去?
客运服务费(打滴滴)的普通发票,可以抵扣进项税额吗
请问 客运服务费 电子普通发票可以做进项抵扣吗?
国内旅客运输服务普票是否可以抵扣进项税额?
旅客运输的电子普通发票可以抵扣进项税,而纸质普通发票不能抵扣。 老师请问滴滴的运输电子普通发票可以抵扣嘛
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
递减了的进项税,在分录上怎么体现?报税时怎么体现?
就是我前面给你的分录呀,借方应交税费,贷方其他收益。
报税的时候,它有一个专门的加计抵扣的,这么一个表填写就可以了。