你好,别的公司给我们的赞助费 借:银行存款等科目 贷:营业外收入
进项也没有,销项也没有,一直0申报可以吗
老师您好:纳税总额包括汇算清缴时补交所得税吗
老师公司卖了一个固定资产,填写A105080中的固定资产原值应该填写卖掉固定资产后金额还是没有卖掉资产前的金额
老师,想问收入按开票已经确认了,这个月发出商品比较多,即库存比较少,所以结转成本比较大,有什么方法可以先不结转那么多成本?(主要是母公司卖货给我们,我们再卖货给客户,但这个月母公司又没有卖货给我们,是直接在库存出的成本)
运营公司a是县级国有企业负责全县学校校园餐的运营,运营公司与教体局签订的有运营协议,每月月末学生向运营公司预交次月的餐费,运营公司组织食材供应商为学校进行食材配送,每月末运营公司跟食材供应商进行结算,结算资金来源就是预收的餐费,这些餐费中属于城镇学校的部分抽取5%的管理费可以由运营公司自由支配,农村学校预交餐费部分不抽取管理费,但是有每人每顿中午餐5块钱财政补助,财政补助和去掉5%的管理费剩余资金全部要用到校园餐运营中(支付食材人员工资),不能做其他使用。问题:1.预收餐费是否确认为运营公司的主营业务收入?2.收入缴纳增值税,是按照预收餐费金额缴纳吗?
老师 怎么区分借贷方向 和借贷科目 我老是混 有没有什么技巧
2025-05-1219:53您好,抖音平台收入这个最好计入其他货币资金好些,其他应收款是还没有收到的钱老师那抖音平台的钱就是还没有收到我们自己账户里面啊
收到岗补社补款怎么做账
老师北京ca证书怎么下载呀,谢谢
电子银行承兑汇票付款期限
老师,那这个没票,营业外收入能在企业所得税税前扣除吗?
你好,这个是赞助收入,不需要发票入账,计入利润缴纳企业所得税,而不是税前扣除的问题 赞助支出才需要考虑能否扣除
谢谢老师,老师,我们发的年终奖怎么入账呀?现金发的
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 , 贷:库存现金
老师,我们26个人总共就发了19000,有10个人只发了500,其他的人有1000,有2000的,也是这样做吗
你好,是的,是这样处理的
老师,我们签的员工租房合同,名字是杨红,打款人打给杨梅,这样可以吗?
你好,不可以,应当做到发票流与资金流一致才是的
那发票开的开的是杨梅,打款也是杨梅,只有合同签的是杨红,这样可以吗
你好,也不可以 应当合同签订的也是杨梅才是的
谢谢老师,老师,我们发放的年终奖,报个税的时候是不是要与工资分开报呀
你好,一般是分开申报的