您好,
张艳的2月份余款抵账。这个是哪方面的余款

老师,事情的经过是这样,期初建账,没有建这笔钱,5月份公户4178#垫付A货款48万,但是6月份A还了1万,还到备用金账户了6078#还欠47万。这我怎么做分录.没还钱的时候账户余额跟都一致的
2月份时我公司向B公司开具一张增值税发票107610.60元,3月时B公司给我公司转款107610.20元,我公司应收账款余额剩余0.4元,已向B公司确认剩余0.4元将不再支付。那么这0.4元该做什么会计分录呢
老师你好,某餐饮公司做内账,2月付广告印刷订金2000元,三月份发票回来付剩余尾款6060元,这个应该怎么做分录呢,2月付定金的时候未记账未做分录。
老师 请问 以前会计账里的应付账款张四余额 4万多,后来我接手,公司说要给张四发工资,发了几次后,才说是还以前欠下的工资。现在我应该怎么消掉之前按照工资付给张四的应付款余额2万多元呢?分录该怎么写?7月份给张四还款1万,9月又给他发了3000元工资?我该怎么处理这比账务呢?乱了。
客户3月份想要一张价税合计8500的票面,没有汇款进来,我们就先给他开了票,4月份他汇款进来了,说不需要发货,就抵扣之前的欠款,之前的欠款是没有开票的。像这种分录,我们3月份要做怎么做呢?4月份收到款了,抵货款这个又要怎么做呢
老师,麻烦问一下我们单位的车子卖了,保险公司退保费,这种分录该怎么出呢
员工在小店吃饭报餐费188元,未取得发票,可以税前扣除吗?
王丹丹1月份欠公司货款6元, 说用张艳的2月份余款抵账,这种怎么做分录呢?
个人所得税申报原来是代理申报的,我们公司现在拿回来要怎么办
老师,2026年可以发2024年和2023年全年的一次性奖金?如果可以如何申报个税,是否需要调整汇算
老师,第四季度所得税里面的已计入成本费用的职工薪酬我没把福利费加进去,后期年度汇算清缴有啥影响吗?它是不是要跟年度汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表有对比?
老师新年好 我们公司找了一个贴现的公司 到账金额会少一点,因为要扣点款 没有发票 这个怎么入账
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
请问专项附加扣除子女教育选择100%扣除,第二年可以修改选择50%扣除吗?
老师,你好,麻烦问一下我们是一般纳税人,卖了一台车10万,之前已经抵扣了,这种分录该怎么出呢
他们两个都是货款
借:其他应付款-**丹
贷:其他应收款-张艳
我们货款只挂应收,没有别的科目
**丹1月份欠公司货款6元和张艳的2月份的你们这两个是怎么做账的
卖出去货都是借应收——销售经理 贷 主营