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我公司是新成立的公司,主要负责管道建设的,我公司购买了电缆、租用挖机、水泥砖块等,收到相应的增值税抵扣联和普通发票,钱未付,原始凭证已经给外账会计做账了,复印件给我做内账分录,我不知道怎么出分录,麻烦老师指教一下

2021-02-01 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-01 18:33

借原材料贷银行存款就可以了。

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借原材料贷银行存款就可以了。
2021-02-01
应交税费个人所得税,如果是你们单位承担,借营业外支出, 贷应交税费个税,这不是已经做平了? 如果是对方承担的话,借库存现金贷应交税费个税,这个是不是也已经做平了? 没有问题了吧 2万的手机,对方没有给你开发票,也没有给你钱,不用提现。
2025-08-28
通过应交税费没有问题呀,你现金收取了,那你现金收到的时候怎么做?不是借库存现金 贷应交税费,个税这不已经做好了。
2025-08-28
同学你好 1.需要有进度表,让项目部给你吧 2.对的,专用发票不能混抵 3.对的可以先计入固定资产然后折旧计入对应工程的成本 哪个项目用就计入哪个
2021-07-01
这个个税是谁在承担?如果你们承担的话,再做一个借营业外支出 贷应交税费个税。 如果是对方个人承担,客户承担,那你收回来借银行存款贷应交税费个税,冲了它就行。手机平板,你单位没有开发票,也不需要付钱,不用做账务处理。
2025-08-27
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职称:注册会计师,税务师

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