你好 借其他应收款贷银行存款
老师:有个小规模纳税人公司,给客户开了一张增值税专票金额10万多,但实际上这笔钱没有到这个小规模纳税人账户里,但是这是小规模纳税人的老板以报销的名义把这笔钱转给另外一个人。现在有税务预警,要写个说明,是不是要写款项资金的三方协议,还是要怎么处理为好呢?谢谢
老师,你好,请问小规模纳税人有收入,老板就把钱转走了,这个怎么处理?
老师请问一下之前一般纳税人的时候多抵扣了1元钱,现在转小规模了,这个帐要怎么处理
老师好!请问小规模纳税人收到专票怎么处理?
老师,你好,法人开了二家公司,一般纳税人和小规模纳税人,小规模把款转到一般纳税人这边,但是没业务往来,这种怎么处理?
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
老师,资产负债表里的其他未交款和预提费用,在电子税务局季度报表资产负债里填报在哪里?
我想咨询一下,制造面点的企业,她买回来一些材料用于实验产品,这种材料的消耗产生点产品也没法售卖,这种消耗是记研发费用吗
老师,刘宏伟老师写的财税实务要点与涉税风险防范这本书怎么买
老师 您好 我想问一下 销项小于进项,我还需要计提吗? 就是借:应交税费-未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,餐饮个体户开票收入一个季度不超30万,员工都不交社保。实际员工27人,薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
2024年暂估了材料489个20000元,现在回票了489个17000元,余额怎么办,回冲借:原材料-20000元 贷:应付账款-暂估-20000元,发票进账借:原材料17000元 贷:应付账款17000元,原材料那显示余额3000元负数没数量
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
可是又不想再转进来了呀,那其他应收款越来越多
转进来冲其他应收款 这个就是还钱
问题老板不想转进来呀
你好 这个钱他个人使用的吗
转到私卡咋晓得个人使用还是怎么用?
他不跟你们说用途的吗 那就问他 个人用的以后不还钱做分红
哦哦,那一部分转进来,另一部分一直没有转回来,也不愿做分红
那就挂账还钱 要求的是年末不还钱走分红