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老师好,我公司是小规模纳税人,公司的收入是无票收入,申报增值税时 :咨询过地方税局税管员说,不含税收入=含税收入÷1.03 然后在再减去2%的增值税优惠,最后增值税应纳税额就是=(含税收入÷1.03)×3%-(含税收入÷1.03)×2% 这样的话,我的账上增值税计提要怎么出呢?

2021-02-01 23:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-01 23:38

你好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 营业外收入

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齐红老师 解答 2021-02-01 23:40

优惠的增值税不用营业外收入用其他收益也可以

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快账用户8052 追问 2021-02-01 23:42

老师,我们是无票收入,没有增值税优惠时,我们收到租金的分录是:借:银行存款贷:主营业务收入 然后月末计提增值税: 贷:主营业务收入 红字 贷:应交税费-应交增值税

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齐红老师 解答 2021-02-02 00:00

无票收入也是要确认收入,为什么要红冲呢?还是说无票收入后来又开了票,冲了红字后又按照开票确认了收入和税

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快账用户8052 追问 2021-02-02 00:03

没有开票,是之前收到租金时是价税合计一起进主营业务收入科目,月末计提增值税就把主营业务收入的增值税冲减掉,

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齐红老师 解答 2021-02-02 10:06

你好,无票收入跟正常有票收入记账一样的,同时也是是需要正常纳税申报的,如果你是季度不超过30万申报时候填免税销售额栏次就可以。

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你好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 营业外收入
2021-02-01
你好,按照你这个计提就可以,因为这样按照1计提也是正确的
2021-02-02
同学你好 1、可以适用。 2、不需要换算,直接填就可以。
2022-10-18
你好,是后一种方法的
2021-01-29
您好 收入直接是含税金额除以1.01入账
2022-05-25
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