你好,期初数据填的是贷方(未分配利润)是-54139.81,因为是亏损,所以就会体现在借方正数54139.81

老师,为什么我期初数据填的是贷方(未分配利润)是-54139.81,为什么到了科目余额表就在借方了?
老师你好,为什么我资产负债表里未分配利润期未余额有数据,科目余额表里全年贷方和借方都没数,这是什么情况,谢谢
根据科目余额表录入初始数据,科目余额表为借方,初始数据软件为贷方,录入时我填了负值,结果试算平衡了,可利润总额不一致,请教老师为什么会这样
未分配利润科目余额表里是借方余额,我录入期初数据是,未分配利润显示在贷方,这个数据咋录入
老师,期初数据,借方少384113.31,未分配利润科目是贷方余额,怎么填呢,金蝶软件
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些