你好 如果是公司名下的这个车发生的与公司业务有关的 可以入账的 。 这个可以据实报销入账税前扣除的。 计入管理费用-燃油费
老师您好,我想问一下我们懂事长的车牌照是公司的,车是懂事长自己出钱买的,报销燃油费,过桥费交通费,可以吗?如果可以报销那么可以税前扣除吗?会计分录做应付职工薪酬还是管理费用燃油费?
老师您 好,请教一下,公司员工开自已私家车出差,加的油费,通行费,报销时,做账是做应付职工薪酬-补贴,要是入补贴的话,通行费是可以抵进项的,那分录是借:管理费用-津贴 应交税费-进项 贷应付职工薪酬-津贴 这个分录有问题吗
老师,我想问一下,给员工报销油费,就是我们公司没有公车,是员工自己的车公用,可以报销油费,过路费,没有税务备案过,这个会计分录可以计入管理费用么,要给员工申报个税么这部分,或者应该是怎么处理的
老师,我想问一下,公司没有车,员工使用自己的车出差办事情,那么产生的过路费,油费公司可以报销吗?需要签协议吗?账务怎么处理?是不是抵扣企业所得税?
老师,早上好!油费报销一事,您看这样与老板说可以吗?1、与员工签订私车公用协议,明确责任划分,写明使用才付租金,月租看老板意思,可以50-100元,员工每月报销时写租金收据。租金怎么支付?是与油费发票报销时一起支付,还是计入工资中列车补名字一起发?这两者对公司的账务如何处理?税务上有什么差异?如果计入工资一起发放,个税是一样的申报吗?3、与油票一起报销发放——借:**费用——差旅费,贷:银存,申报税务时要注意啥?与工资一起发放——按加入租金后的应发工资计提分录与申报个税。老师,请您看看
把收到a公司的银行承兑汇票背书给b公司 偿还行应付账款 怎么快会计分录
酒店重新装修的费用记什么科目
我们报废一批破损或者质量问题商品3万元,全部当废品销售,收到现金1500元。申报增值税只要申报1500元无票销售就可以吗
4月份发票单位填错了,现在红冲重开会有什么影响吗 我们是一般纳税人
老师您好,公司购买涂料,约定1个月内付款,到期未支付。收到供货商开具的价外费用(逾期利息),我们该怎么入账。
老师,我们是一般纳税人,合作社,从农户那收购了小麦,又销售给了粮食公司,我现在要给粮食公司开票,对方要抵扣,我应该开什么样的票,如何缴纳增值税。
请问,个体户注销,报经营所得A表,录入被投资单位信息,还是星号,但没有被投资单位,这个怎么填呀?谢谢
老师,我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同,预付款40万,尾款60万;但是走的钱都相当于上级拨款给我们,我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票,我做账: 借管理费用,贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票,我做账 借管理费用60,贷应付账款60,借应付账款50,贷一般会错开50 2025年,6月收到上级拨款10万(无票),我支付给A公司1 万 现在老板说,策划费相当于代付的,我们公司账上就不走成本了,因为成本太多了,走成往来,这样可以不 6月做账:收到上级拨款:借银行存款10,贷其他应付款10 支付A公司:借其他应付款10,贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢
老师,我们公司这个月的进项发票没有抵扣完,下个月继续抵扣,本月在电子税务局需要操作什么吗,做账需要做什么分录吗
公司要注销,名下的固定资产卖掉,是否公司一定要开发票给对方
老师那还需要写什么协议吗?
你好 不需要写了。 本身就是公司的名下车辆 。 开的也是公司名下的名称
谢谢老师
没事的 希望能帮到你 满意请给予评价