就是你看一下你上一年度是不是所有的全部都结账了,如果说全部都结账了,那么你的期初数据就不会出现这个问题。

为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
NC资金管理年结后需要结转期初吗?为什么会提示期初余额数据调整不平衡,不能对账。
提示 总账模块异常信息 1:本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账! 确定(Q)
结账提示预算会计不平衡,预算会计800102货币资金期初余额借方有数据,贷方为0怎么办
您好,我使用的是亿企代帐,接手了一家从21年5月开始建账的公司的账,没有期初数据只提供了银行流水和发票,问客服也说都是新建账没有期初数据,想结转损益的时候会显示期初金额试算不平衡,这样我需要调账吗还是直接结转损益呢
小规模纳税人企业,1,2,3月份不含税收入分别是6万,13万和10万,也就是说,2月份不含税收入超过10万,但是整个季度不超过30万,这种情况下需要交增值税吗?
老师您好:建材材料是9%的税率,小规模1%的税率,对吗
这个月供应商因额度不够,有300万进项发票不能开给我司,要下个月才能开进来,但这个月我们就要交300万的进项税了,有什么办法可以解决吗,
钱已付票未开,没有预付账款科目,应该做什么会计科目
残保金的计征依据是什么,如果没有申报会有什么后果
老师,请问下销售方给我们开具了一张发票,我们认证了,也跨月了,现在他们给我们开具了一张红字信息表,我们在哪里确认呢,有路径吗
以前计提折旧了。 现在调账 借:累计折旧140 贷:以前年度损益调整140 借:以前年度损益调整140 贷:利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗
单价和数量,都有好多位小数点,这是正常的吗,税务会查吗
找答疑的郭老师,谢谢
销售的产品是布,开出的票,单价和数量系统有好多位小数点,这是正常的吗
资金管理模块是第一次用 不清楚是不是要把上年的数结转为期初
需要的呀,把上年末的数据结构为你的技术数据。
结转为你的期初数据,打错字了,不好意思
要怎么操作呢
你自己的结账,在你的操作界面,结账
已经在资金管理模块结账了
结账了,你下面数据是否结转为期初数据了的
总账模块做了期初建账 但是资金管理模块是否需要做什么操作?
资金模块你正常结转,结账 然后总账模块儿结转,结账