同学你好 你建账的时候没有录入期初数吗
请问 我之前都没有入财务软件做账 然后7月开始做的,我把银行卡期初的余额填到了账套,我还把期初库存数填进去了(这批货已结清)但是这样导致我的资产负债表不平衡了 然后这个月我做的其他正常经营分录都是平的 这种情况我该怎么处理?
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
郭老师,我在这个单位工作的时候。他家的内账,之前是流水账,就没有出过明细账,总账,报表,然后,最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产,存货,银行余额,应收,应付余额,,银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据,入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下,录完数据了,余额这就平不了,就想问一下您,是我想的那样吗?老师
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
对方是小规模纳税人,我们开票给对方,不管是专票还是普票都得开13%的给对方对吗
金蝶建账中关于固定资产卡片的录入中:用于生产车间的固定资产它的折旧费用科目是哪个?减值准备对方科目又是什么?
个体工商户 生产制造业 外做产品 回来继续加工 出售 怎么做分录 (对方提供材料 做产品)
老师,查询开票品名的网址有吗
老师,公司从海南迁到河北,然后公司名称变动了一点,迁回来从一般纳税人变成了小规模,这是啥情况?一般纳税人为啥迁回来成小规模了?
老师,公司公户转个人,宣传费。100-500,个人写了收款,收款有身份证,名字还需要申报个税吗?约20-30个人,
老师你好,我单位需要开具文化惠民演出补贴的发票,应该选什么大类
老师好,卖货单价和进货单价差60元,想问问交多少税,卖的差价够税钱?,
老师 请问一下 吃饭 1006 加油12150.84 转帐的报销的时候转了一笔怎么做分录
老师,公司的基本户可以更改银行吗?
老师,麻烦看下我写的字,谢谢
你写了之后保存了没有呢?如果保存了就是软件问题哦