同学你好,这个是按代扣税款的2%
老师,您好。我想请教一下,现在我的销项税额-进项税额是12000的差额,我又做了一个不开票收入,销项税金是1950,一共我要交这两项加起来不到14000的税,但是我现在还没有做1950的这张凭证,他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了,按说我没有做现在应该是要交12000的税才对,我对了几遍凭证都没有找到毛病,您帮我看看,谢谢。
个税手续费返还 是怎么计算的呢,已经个税系统上提交了,现在只看得到税额,看不到返还金额了,谢谢
老师你好,税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了,这笔分录要怎么做,我之前做了一笔借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,后来才发现是错的,应交税金货方余额那里一直的这个数,我现在不想返账了,因为太久了,想调一下账,要怎么调整呢,谢谢
老师您好,请问收到个税手续费返还,当时没有记增值税,现在7月了,应该怎么更正呢?收到100,那是含税收入还是不含税呢?谢谢
老师,民非企业,民非企业,23年3月份收到个税的手续费返还400元,但是当时会计做账,只挂账了,借:银行存款 400 元。贷:其他应付款-手续费返还 400元 我现在怎么销账呢
并单保函上显示的收获人和提单上的收货人是一样的吗
老师,凡是成立一个经销处,销售各种产品,性质是不是都是个体工商户?
老师,7月份申报已经收到的货款后,货物并未发出,是不是要暂估成本?
老师,如果这个月申报小规模的增值税,要红冲上次报税的未开具发票的金额,未开具发票可以就写该负数金额吗?
朴老师,本题D选项我怎么理解不了呢?D选项说的不应该长投权益法吗?
物业会计中,哪些可以记入,主营业务收入,哪些需要计入其他业务收入
你好,比如今年的利润是26万。第一季度盈利2.2万,已经预交了所得税0.11。前五年亏损可以弥补利润23.3万。算下来刚好不交税。那年底用亏损弥补利润凭证还需要做什么吗
请问下讲开票的是哪节课?
老师,您好,我的个税申报是在办公室里的电脑里面申报的,我现在,在自己家里想下载个税申报表,显示要我到税务大厅办理,开通客户端下载功能,请问这个下载功能,是必须要去税务大厅办理吗?谢谢
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是