今年这样调整处理,可以的
老师好,去年付了一笔律师费,当时不知道有没有发票就直接计入管理费用了,今年收到票了,请问这样做行不行
老师,去年付了一笔专利转让费发票没开,我直接记管理费用了,今天发票收到了,怎么做账?
去年发生的费用支出,当时计入科目是 借: 预付账款 贷: 银行存款 去年年末也没有做任何处理,今年收到发票了,是不是可以计入 借: 管理费用 贷: 预付账款 这样相当于把去年的这一笔支出的成本计入到今年了,这样处理对吗?
老师你好,请问我去年支付了一笔费用,发票没到,今年2月发票到了。去年支付的时候就做的借费用贷银行,今年收到发票,这发票就不能入账了是吗?
老师您好,请问去年有笔管理费用,当时入账了没开发票。现在开发票了,金额不一样。直接在这个月把费用冲掉,按照新的发票入账就可以是吗。?金额不大,一千块钱
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
审计不会问吧
不影响,问你如实说明即可,
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快
老师,这个不用以前年度损益调整科目吗
不用,金额不大,直接这样处理
老师审计不会问吧!主要怕审计
没问题,问你如实回答即可