你好,可以做到营业外支出

以前年度成本票失控,税务局说是18年开回来库存商品普通发票被作废了,需要调整账务成本,补缴税款,具体的会计分录应该怎么做?原分录是借库存商品356620,贷现金356620;借主营业务成本356620,贷库存商品356620
跨年的主营业务成本要调减 去年多计提了 不涉及库存商品 。是去年有一张发票被税局认定虚开了,去年入了主营业务成本了,今年要把这个成本调出来 那去年分录贷方是银行存款 我塡到营业外支出可以吗
老师你好,我们是小规模纳税人增值税这一块是属于免征的,去年12月份确认了1笔无票的销售收入,今年1月开了税票,不知道我一下分录是否正确,请老师指点 分录为: 借:以前年度损益调整 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 结转成本时: 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,请问一下,2022年多结转了成本100元,这个月发现了,我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存,在2023年才把销售确实收入。收入是200, 请问一下:2023年我如何做账呢 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 借:银行存款200 贷:主营收入200 借:主营成本100 贷:库存商品1000 这样对吗
你好老师,去年有一笔暂估成本,我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数,今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数,借应付账款贷银行存款,这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛?正常他不影响未分配利润嘛?
老师你好,公司偶尔不够钱发工资,股东以借款存进去,然后过段时间有钱还款给股东,这样会对公司有什么影响?
老师:接手一家新公司,之前7年的账是外包,且还不是同一家外包公司,现在老板要求做内帐,而且还说以现在1月的开始,那我是以外帐公司的数据做期初数还是以我手里实际的数,比如银行存款和库存现金我以卡里实际为准,应收应付我以实际应收还未收,应付还未付为期初数,固定资产以净值填,还有贷款已还部分我应该以什么为准呢?
老师您好,我司为了开发新客户会先赠送给客户一些我们的产品,请问改怎么入账?
老师,小规模纳税人可以开普票3个点吗
公司接到某业主委员会委托的建筑工程,他们说他们没有信用代码,开票直接开他们什么小区业主委员会就行,是这样吗?
小规模未达启征点,数据填在主表的第几行
你好老师,如果税负是千分之三,是不是用总得收入算乘以千分之三出来的数缴纳税款,对吗?老师
老师,运输合同的印花税是进销发票都要交吗,就是开进来的发票税目是运输费或运输服务,开出去也是这个税目
老师,收不了的尾款是转营业外支出科目吗?这种可以正常扣除吧
提示资产和上季度变化在50%以上,中度风险。这个有什么影响