你好,可以做到营业外支出
以前年度成本票失控,税务局说是18年开回来库存商品普通发票被作废了,需要调整账务成本,补缴税款,具体的会计分录应该怎么做?原分录是借库存商品356620,贷现金356620;借主营业务成本356620,贷库存商品356620
跨年的主营业务成本要调减 去年多计提了 不涉及库存商品 。是去年有一张发票被税局认定虚开了,去年入了主营业务成本了,今年要把这个成本调出来 那去年分录贷方是银行存款 我塡到营业外支出可以吗
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师你好,我们是小规模纳税人增值税这一块是属于免征的,去年12月份确认了1笔无票的销售收入,今年1月开了税票,不知道我一下分录是否正确,请老师指点 分录为: 借:以前年度损益调整 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 结转成本时: 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,请问一下,2022年多结转了成本100元,这个月发现了,我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存,在2023年才把销售确实收入。收入是200, 请问一下:2023年我如何做账呢 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 借:银行存款200 贷:主营收入200 借:主营成本100 贷:库存商品1000 这样对吗
老师,仓库的费用是记管理费吗??
我在当月计提了含税水电费,下个月对方才开专票给我们,我收到发票的时候怎么做账,是去冲减原先计提的,重新按发票做账,还是只调整税差就可以啊
做账时收到的发票每张都要查验吗?
老师,我们买车30万,备注6000定金,之后支付24万,将来对方说,6万定金的条子要收回去,那我们做账这一块咋办。合理一点的话,怎么弄
一次性伤残补助金 一次性就业补助金 还有工伤补助金 。这三个通过应付职工薪酬核算吗?
老师,我们是建筑安装工程公司,设备安装我们会用到吊车,现在对方要和我们签订的是“工程作业协议”,且合同里不能出现“机械租赁”等字样,并且给我们开的发票类目是“物流辅助作业-吊装”,这个对于我们来说能行吗?
请问:公司退休返聘人员工资,计算个税时,税率是按工资薪酬还是劳务收入?谢谢
个体户开的1%税率的专票,在报税时要填减免增值税报表吗?
老师,公司购买的商业性质房屋用于本公司办公使用,给公司装修花了20万,购买办公场所中央空调花了5万,这些都需要交印花税的买卖合同?
老师,我从农户那里收购农产品砂仁新鲜中草药,我自己开具收购发票,然后我又把新鲜的烤干后销售出去,我可以开具免税发票吗?