你好! 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费
老师,我想问一下,收到跨月的发票,我要怎么处理,公司老板的报销经常是那拿到跨月的普通发票的
老师我想请问一下 我有一笔跨月且跨年的收入记少了 我这个月要怎么更正
老师,有一张做错分录了,而且是跨月的,我想做正确的正确的分录,应该怎么操作
你好,我想问一下8月份改的报表.增加了2021年底和2022年1月和2月无票收入,那账也需要调整吧。但是已经跨年跨月了啊。这个怎么处理。
老师请问下客户有笔收入12月末转过来的,这个月他要我们开发票。像这样跨年的收入怎么处理好
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
就是其实我的收入应该是700但是记录成了420 那用不用红冲呢老师
你好!补做差额就可以的
就是借应收账款280 贷以前年度损益调整和应交税费多少呢 麻烦老师给我写一下
你好!你们税率是多少?以前年度损益调整科目代替的你们主营业务收入科目金额是一样的