你好,不是很明白你说的税钱抵扣是什么意思呢?开错了,可以作废重新开具的呢
你好老师,我们是小规模纳税人,对方给我们开的增值税普票,如果把我们的地址跟电话写错了,我们可以用来税钱抵扣吗
老师我们是小规模纳税人 向农业生产者收购了一批农产品对方给我们开了专票 我们可以根据专票适用计算抵扣增值税政策吗 抵扣我们的增值税吗 对方也是小规模
老师你好,我们是小规模纳税人购货对方给我们开具的是增值税专票,我们可以入账吗,还是需要退回让对方开普票
老师 如果我们是一般纳税人 对方是小规模纳税人开的专票可以给我们抵扣进项吗
老师,我们是小规模纳税人,对方是一般纳税人,如果我们开1%的普票,对方是否可以抵扣销项?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
我们买东西,对方给我们开增值税普票,但是我们的地址跟电话给我们开错了,也不给我们作废。这样我们能拿来抵扣企业所得税吗
就是这个发票我们能不能用
您好,这个原则上不可以,但是抵扣也没什么问题。小问题
你好老师,增值税普票的开票方信息不全能用吗?
您好,这个是需要齐全的呢