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提前开票300万,只有成本结转50万,收到款100万,那么这个会计分录应该怎么做,涉及到所得税主营业务收入和会计应该怎样确认收入呢

2021-02-02 22:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-02 22:54

借,工程施工~合同成本300 贷,应付帐款等 借,主营业务成本50 工程施工~合同毛利50 贷,主营业务收入100

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快账用户9655 追问 2021-02-02 23:00

是我开出去发票300万

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快账用户9655 追问 2021-02-02 23:02

不是说开票完才对冲工程结算和工程施工吗?那么平时的会计分录该怎么做

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齐红老师 解答 2021-02-02 23:52

你开出去 借,应收账款200 银行存款100 贷,工程结算和应交税费300

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借,工程施工~合同成本300 贷,应付帐款等 借,主营业务成本50 工程施工~合同毛利50 贷,主营业务收入100
2021-02-02
您好 请问是上个月的成本已经发生 次月才收到发票么
2021-02-03
你好,你是开了300万发票吗?
2021-02-02
你好,你是本季度收入100万吗?
2022-07-13
您需要根据2023年的实际应纳税所得额和适用的所得税税率,计算出应缴纳的企业所得税。如果您的实际应纳税所得额小于或等于80万,那么您只需要缴纳实际应纳税所得额与预缴税款的差额部分;如果实际应纳税所得额大于80万,那么您需要按照实际应纳税所得额和适用的所得税税率计算出应缴纳的企业所得税,并缴纳相应的税款。
2024-01-03
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