你好 填写加计扣除抵减金额

生活服务行业,增值税进项加记递减,当月还有进项税额转出,那么加计抵减的计算基数,要不要减去进项税额转出的部分?
请问,增值税加计抵减的税额,如果有进项税转出,抵减税额的表应该填进项税额的10%,然后调减额填进项税额转出部分单位加计?还是直接填减去进项税额转出部分的加计数?
一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
老师,您好,我公司进项税额可以加计抵减15%,本期我认证进项税额时,有张票是进项税额转出,填加计抵减本期发生额时我进项减去进项税额转出后乘以15%填到本期发生额了,这样填可以吗
加计抵减本期发生额这是填本期实际发生进项税的10%还是填减去进项税转出后的10%了
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
你好,房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目?
您好老师,我公司是一般纳税人运输公司,25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票,去年就一张发票,26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票,这个月申报时才发现这个,会有问题吗
老师,小规模公司开的普票跨月了可以作废重开吗?上个月开的作废掉这个月再重开占用这个月额度吗?
老师你好,单位支付给员工的工伤保险做哪个科目
老师,如果我是一般纳税人,取得的进项跟我开出的销账内容不一致,能抵扣吗
25年全年的租金都没有计提。26年1月份可以计提吗
小规模纳税人本月升为一般纳税人。开具 13 点专票,本月开进来的进项可以抵扣吗?
未分配利润怎么处理?
老师,个体户想开具卖空调的发票,需要有哪些要求吗?营业执照中有机械用具销售的内容
直接填减去进项税额转出的部分加计额吧?
你好 对的 是这么填写的