同学您好,是的,教育费附加和地方教育费附加是减免的,但是城建税是不免的
老师,一般纳税人,开票金额在多少以内是可以免交附加税教育费附加的
请问老师,月销售额只有56000的一般纳税人,是不是可以免交附加税?可以零申报,是吗?
一般纳税人月销售额不超过十万是否可以免去附加税
老师,1月份没有销售,可以做零申报吗,一般纳税人
#提问#我们是一般纳税人,7月份只有进项发票,没有销项发票,请问进项要做账吗,申报增值税及附加费填写进项税额吗,还是直接零申报就可以了。
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?
请问,我们增值税缴纳1631.09,是否就是填在“一般增值税”一栏?没有营业税,消费税因为是简易征收所以不能抵扣,还需要填吗?
对的,是一般增值税对应的栏次的
那消费说还用写吗?
一般企业也是不用写的,除非您需要叫消费税的企业
好的。谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在
请问老师,这个是什么意思?
您附表二和主表截图看下
这是主表
这是附表二。现在都是0。(因为简易李计税,有一笔认证抵扣的没发抵扣)
也就是说您有一笔进项发票认证的是吧,那您该是需要填的,这次不抵扣,下次一般计税的时候还是可以抵扣的,这月暂时留底就可以
我刚开始在进入表2的数据区时,就一直查询不到抵扣认证的发票,然后手动输入了,进行申报的,申报失败
我的应该填写在哪个区域,多少行
您确定您是认证通过了吗
已经解决了,并申报成功了。谢谢老师。
好的,不客气,这是我们的职责所在