同学你好: 正常情况资产负债表往来科目是要按明细账来填列的,你这个是不是因为明细账和总账数据相同导致的啊!
也就是有一个一般纳税人,这一年中再确认销售收入时就得结转库存商品,可账上根本不够结转的,老会计就经常暂估库存商品,借:库存商品-A产品,贷:应付账款-S公司,在今年老板让把暂估入库的票补上,而做这个账的老会计说去年不欠票了,我在想老会计不是在去年暂估S公司好多,怎么就不欠票了呢?您说是不是看这个应付账款S公司余额是在哪方来决定欠不欠票问题?如果暂估的应付账款在借方则表示对方不欠咱票,如果在贷方就表示欠咱票
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师您好,关于商贸零售的真账实操中的深圳新世纪商贸有限公司这个资产负债表中的应收账款,应付账款,预收账款和预付账款的数据为什么只按照总账户余额就可以得出呢?而不是按照明细账中的借方或者贷方余额的合计数而得呢?
您好!我就是想问一下我们单位的资产负债表中填列的预付款项不是应该等于应付账款的借方与预付账款的借方之和吗?但是当我按照余额表中的这两项数字加和之后与资产负债表中填列的数字不符怎么回事呢?我就是想问一下是不是还有其他科目需要计算在其中,而我遗漏了呢?
W公司2020年初应收账款总账余额为500万元,应收甲公司货款是300万,应收乙公司货款是400万元,应收丙公司是贷方200万元,坏账准备是贷方余额100万元。预收账款总账余额300万元,预收A公司贷方400万元,预收B公司借方余额为100万元。2020年全年有关应收账款和预收账款的业务如下: 1、 向甲公司销售商品,价税合计400万元,收到200万,其余款暂欠。 2、 向乙公司销售商品,价税合计500万元,收到1000万。 3、 向丙公司销售货物,价税合计600万元,多余款暂未收回。 4、 向A公司销售商品,价税合计600万元,多余款暂欠。 5、 向B公司销售商品,价税合计300万元,收到500万,其中有200万是B公司预付的购货款。 6、 甲公司破产、确认全部货款已不能收回。 7、 收到B公司货款300万元。 8、 按应收货款总额的10%提取损失准备。 要求:1.逐笔作分录 2、2020年末资产负债表“应收账款”项目和“预收款项”项目年初余额栏和期末余额栏数字分别是多少?
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工商企业即时信息怎么填写,每一次变更都要填吗,还是填截止到2024年的还是现在的
个人房子过户给公司会有哪些税要交?
老师,我们是农产品收购企业,我们企业去年几张开具的农产品收购企业不符合规定需要做进项税转出,然后红冲去年的发票,并且税务局需要我们去取得农产品收购进项专票,那公司取得的进项专票是今年的,还能抵扣去年的进项吗,我太不明白
老师,我们小规模,必须在6月份记入这笔收入,我们这个季度发票已经超过30万了,我可以在6月份先做了收入分录,再7月份也就是下个季度再开这笔的发票嘛
你好,自然人电子税务局对上年度员工个税进行了退税,但是退税状态显示已失效,失效原因是纳税人本人更正,这是什么意思
4月份支付的房租,发票也是4月份开的,但是合同是租赁期是3月开始的,我摊销房租的话是从收到发票当月开始摊销,4月份应该吧3月加上4月的一起摊销掉对吗
老师,请问花生开票是免税的吗?超市里面卖花生开票
你好,公司兼职人员怎么发工资