同学,你好,预付是根据这两个的借方余额来计算的

老师,我想问一下,你就是这个明细帐的余额表啊,然后他中间有应收账款预付账款,还有那个应负预收的账款,然后就后面填着那个资产负债表,那个应收账款不应该就是他的几个明细的借方余额减去那个贷方余额吗?为什么我算出来都是错的呀?
您好!我就是想问一下我们单位的资产负债表中填列的预付款项不是应该等于应付账款的借方与预付账款的借方之和吗?但是当我按照余额表中的这两项数字加和之后与资产负债表中填列的数字不符怎么回事呢?我就是想问一下是不是还有其他科目需要计算在其中,而我遗漏了呢?
您好!我想问一下为什么公司资产负债表中的预付款项的数字与预付账款的借方及应付账款的借方之和不相等呢?而且差的金额与资产负债表中应付账款填写的数字与应付账款贷方及预防账款贷方余额差的数是一样的,请问这是怎么回事呢?
老师 你好,我想问一下资产负债表里的其他应付款是怎么得出的呢? 在资产负债表里能用公式得出吗? 知道是取数据: 其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额 但是我的资产负债表里好像没有其他应付款贷方明细余额和其他应收款贷方明细余额 这两项数据。 所以我不太明白。
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
请问一下,支付社保时凭证:借:管理费用,贷:银行存款 这样做对吗?还用计提吗?怎么计提?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?(能回答的老师回答,不能回答的,别浪费时间)
老师您好!餐饮业个体工商户,没有公户,无票支出无票收入,申报可以0报吗?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?
老师,1月支付10万的房租,5月才取得发票,分别怎么做分录,1-4月要摊销吗
老师,什么情况需要去外管局备案?税务备案又是什么?能具体说说么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司销售商品1200万元,其销售成本为900万元,该商品的销售毛利率为25%。甲公司购进的该商品2024年全部未实现对外销售而形成期末存货。乙公司(子公司)2025年继续向甲公司(母公司)销售商品600万元,其销售成本为420万元,该商品的销售毛利率为30%。2025年甲公司将2024年购进的存货对外销售70%,剩余30%形成期末存货;本年度从乙公司购进的商品2025年对外销售60%,40%形成期末存货。甲公司对外销售售价为进价的120%。要求:1、2024年编制合并财务报表时的抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。2、2025年编制合并财务报表时,调整和抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。工作底稿我真的不会呜呜呜
老师,如果租金成本比如年100万,比如24年对方不能开具发票,正确做法是,25年,26年汇算调增交税25万。如果是26年5月前才取得发票,那27汇算调减24-25,一共200万吗?这样操作有没有问题?还是需要年年更正申报退税?退税有问题吗?
老师,您好,我们是货运公司,每年年初计提安全生产费,年底未使用完冲销,22年前面会计会计多计提了28万未冲销,这几年有此类费用她冲销这28万,截止上个月还没冲销完,我应该怎么处理
董老师 您在线吗?想咨询~
但是我算过了,不相等呀,差的还挺多的。
资产负债表的数是谁提供的
是我们单位去年的资产负债表,盖过公章的,没有问题的,应付账款和预付账款的借方余额我是在财务系统里查的,也没有问题,而且报表的其他项目我都计算过了,没有问题,就是这个项目怎么也算不对。
看下应付账款的余额对的上么
应付账款的余额和哪里对的上吗?
资产负债表应付账款等于这两个的贷方余额
我明天去公司看看,谢谢了
好的,不客气的哈同学
你好!在吗?我看了单位的资产负债表,应付款项的余额和预付款项的余额差的数是一样的,您知道这是怎么回事吗?
那就是重分类的口径问题哈。这个不影响的哈
是不是单位添加了一些其他科目,跟预付账款相关的,把这些科目的余额也算进去了?
不是,应该是重分类的口径不一致导致
重分类的口径是什么意思啊?
就是昨晚说的,预付等于预付的借方加上应付的借方