你好 到中国报关后单价=(0.6+运费+保险费)x(1+适用的关税税率)
347、A公司为增值税的一般纳税人,采用一般计税方法,适用的增值税税率为13%,2019年10月份发生的有关业务资料如下: (1)销售一批商品,开具的增值税专用发票上列明的不含税销售额为70 000元。 (2)销售一批商品,取得含增值税价款56 500元,另收取包装物租金6 780元。 (3)销售设备配件向购买方开具增值税普通发票,价税合计13 560元,结算时给予购买方3%的现金折扣。 (4)购进生产用钢材一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为70 000元、9 100元。 (5)购进办公用的消耗性材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为20 000元、2 600元。 (6)扩建职工食堂领用上月购进的生产用钢材一批,实际成本为40 000元,该批钢材在购进时已取得增值税专用发票并在当期申报抵扣。 要求: (1)请列示增值税一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额的公式。 (2)(2)计算该厂本月的销项税额是多少元? (3)计算该厂本月进项税额的转出是多少元? (4)计算该厂本月可申报抵扣的进项税额是多少元? (5)计算该厂本月应缴纳的增值税税额是多少元?
347、A公司为增值税的一般纳税人,采用一般计税方法,适用的增值税税率为13%,2019年10月份发生的有关业务资料如下:(1)销售一批商品,开具的增值税专用发票上列明的不含税销售额为70000元。(2)销售一批商品,取得含增值税价款56500元,另收取包装物租金6780元。(3)销售设备配件向购买方开具增值税普通发票,价税合计13560元,结算时给予购买方3%的现金折扣。(4)购进生产用钢材一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为70000元、9100元。(5)购进办公用的消耗性材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为20000元、2600元。(6)扩建职工食堂领用上月购进的生产用钢材一批,实际成本为40000元,该批钢材在购进时已取得增值税专用发票并在当期申报抵扣。要求:请列示增值税一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额的公式。(2)计算该厂本月的销项税额是多少元?(3)计算该厂本月进项税额的转出是多少元?(4)计算该厂本月可申报抵扣的进项税额是多少元?(5)计算该厂本月应缴纳的增值税税额是多少元?
从以色列采购出厂价为0.6元一片,到中国报关后多少元?报关各种税是多少?如何计算?
如果卖家从境内采购到一批总价为600元的产品,共计200条另付快递费20元,目标利润率为150%,银行外汇买入价为6.5,其他因素忽略不计,那么,产品定价可以是多少元?(注:不考虑跨境物流费用)精确到元算出来红包回报
某电器商场为增值税一般纳税人,销售商品适用增值税税率为13%。2019年6月发生如下经济业务:(1)销售空调取得含税销售额100000元,同时提供安装服务收取安装费13000元:(2)销售电视机40台,每台含税零售价为2260元;每售出一台取得厂家给予的返利收入226元;(3)代销一批数码相机并开具普通发票商场按含税销售总额的5%提取代销手续费5650元,当月尚未将代销清单交付给委托方;(4)当月该商场其他商品含税销售额为79100元:(5)购进热水器25台,不含税单价800元。货款已付取得增值税专用发票:(6)购进投影仪50台,不含税单价600元,取得增值税专用发票,其中有20台投影仪未向厂家付款:(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额3000元:(8)当期业务均获得增值税专用发票,且已经通过认证并申报抵扣。要求:(1)计算业务(1)中的增值税相关税额为多少元?(2)计算业务(2)中的增值税相关税额为多少元?(3)计算业务(3)中的增值税相关税额为多少元?(4)计算业务(4)中的增值税相关税额为多少元?(5)计算业务(5)中的增值税相关税额为多少元?(6)计算业务(6)中的增
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
关税=(0.6+运费+保险费)x适用的关税税率 增值税=报关后价格×增值税率
您好老师,请问艾索奥美拉唑从以色列出厂价为0.6元一片,这样的运费与保险费是多少?关税税率是多少?
运费、保险费由服务提供方确定,关税可以查海关税目表确定货品归类找对应税率,增值税率13%。 非常报歉,只能提供计算方法,有些数据不是在这里能确定的。
请问,要计算到中国后的成本价 是:关税+增值税=最终到中国的成本价是吗? 您第一个公式与第二个有什么区别吗?还是这两个公式都需要算?关税不是报关后单价是吗?
到中国后成本价包关税、不含增值税。所以分开算。
报关单价与报关后单价多一个关税。