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请问下出口发票,在12月开了13%的发票,1月冲红了,又开了张正确的0%的发票,这个在申报出口退税怎么报呢?

2021-02-04 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-04 11:25

申报出口退税,录入你正确0%的发票

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快账用户9801 追问 2021-02-04 14:31

这个正确的到次月冲红了才开出来,那当月开了13%不做出口退税申报吗?

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齐红老师 解答 2021-02-04 17:11

开具13%的单当月,按13%申报一般项目

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申报出口退税,录入你正确0%的发票
2021-02-04
你好,上月多交的可以抵当月要交的增值税,如果都是零税率,没有要交税的情况,那就去税局退税,一般要带公章,发票,合同之类的东西
2020-12-03
同学你好 发票得重新开
2022-02-17
次月冲红后,重新开具,不影响收入
2025-11-06
同学你好,申报表根据实际发票的数据填写,申报就好,是负数就填写负数。
2021-06-03
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