你好 借银行存款 贷 其他业务收入 应交税费 借其他业务成本 贷 在建工程
可以再请教一个问题吗,我这有个单位,2012年工程就竣工了,但当时没有竣工验收报告,会计当时计入在建工程,一直到现在。如果现在转固定资产该怎么办,竣工验收报告没有办法得到了,因为时间太长了,施工单位早已联系不上了。
我们有一个在建工程,因为手续的原因一直没能转固定资产,现在法院拍卖了,如何做会计处理呢?
公司的中行有个工会的公户因为总扣手续费所以能直接注销了吗?公司原来老板当时开的,现在的老板一直没用过。原来开户的那套印章也没有交接,请问现在这种情况如何处理呢?
我司购买一台设备刚刚到货我们调试完就生产送货了,因为刚到货还没有到验收期,所以我们放在在建工程,没有转固定资产。 我们现在有生产会产生收入,可以没有验收机器没提折旧产生收入可以吗? 还是需要转固定资产才能产生收入呢?
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,如果计入长期待摊费用,我们现在生产,这个分录怎么写
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以