不可以的,需要通过应付职工薪酬。
老师,社医保可以不通过应付职工薪酬核算吗,直接在缴纳时:借:管理费用——医保或社保 其他应收款——代扣医保或社保 贷:银行存款;这样可以吗
老师您好,当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借:管理费用—社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬- 贷:银行存款 还是 直接 借 :管理费用-社保 贷:银行存款
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师,我们员工工资5700 ,医保单位缴纳336 个人缴纳80 分录咋写啊。借管理费用工资5700 贷应付职工薪酬工资5700 计提社保借管理费用社保336 其他应收款80 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保416 缴纳社保。借应付职工薪酬社保416 贷银行存款416 是这样做分录的嘛? 我们交通补贴 1000 通讯补贴240 可以扣除不用交税的,所以5700扣除1240 在扣除80医疗个人 不用缴纳个税
老师,企业给员工购买社保,计提的分录这样做,对不对? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—医保/社保 支付的时候 借:应付职工薪酬—医保/社保 贷:银行存款
公司是一般纳税人,卖了一辆自己使用的汽车,是不是我公司需要开一增值税普通发票给客户,然后二手车市场再开一张机动车发票给客户。
老师好,餐饮业车间领用的垃圾袋、一次性手套等应该计入什么科目?
请问老师,锦鲤鱼免税吗
你好,老师不是生产企业能办理出口退税么?
请问老师进口商品凭什么依据入账呢?
老师,如果去年的折旧和摊销当年没有计提,去反结账做到去年还是做到4月了然后更正汇算清缴表?
提问#老师财税分析报告怎么写
老师,公司买了个一个别人的老公司来做,我接手的话是续着之前的账做,还是重新再开一个账做
请问A公司投资B公司70%股份,双方可以有相互交易买卖吗?可以相互开发票吗?
a公司持股b公司60%的股权,已经完成实缴,现在准备把60%的股权转让给c公司,已知b公司注册资本100万,所有者权益为50万元,请问按照60万元转的话,需要缴纳所得税吗?
那是公司缴纳医社保的这份也要交个税是吗
不需要交个税,他需要通过应付职工薪酬。
好的,谢了
不用客气,工作愉快。