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新入职一个公司,其他应付款-法人,其他应收款-法人,库存现金-法人,三个科目余额都是负数是什么意思?需要调整吗?怎么调账?还有一个科目是库存现金-法人第二个私人卡。 是做内账,但是我想把账理正规些

2021-02-05 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-05 10:52

 你好        对冲下法人名下的科目 。我估计是分别在用科目 导致你 挂了好多明细了。 你去看看   分别每个科目是什么方面的余额。 我看怎么对冲  

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快账用户8298 追问 2021-02-05 10:59

1.库存现金-法人卡1 借方余额 688475; 2.库存现金-法人卡2 借方余额-1192251.35元;3.其他应收款-法人 借方余额-212000元;4.其他应付款-法人 贷方余额-841789元

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齐红老师 解答 2021-02-05 11:01

 你好    你库存现金 两张卡在用吗 ?    你其他应收款和其他应付款对冲下 :借      其他应付款-841789  贷其他应收款      -841789

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快账用户8298 追问 2021-02-05 11:05

库存现金卡2没有在用,前任财务把法人拿来的报销单公司的费用但又不用公司付钱给法人的时候都记在,库存现金卡2上了,库存现金卡1在法人手上,也无法拿到卡的使用明细账

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齐红老师 解答 2021-02-05 11:09

 你好那你就处理 下 :借库存商品现金  -卡1      -1192251.35  贷库存现金   -卡2 -1192251.35    、   就调整了 。    以后记得用一个明细就行了。别整那么多  这样你不好对账

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快账用户8298 追问 2021-02-05 11:19

老师,公账没钱时,法人私人转账进来怎么做账,公账转款给法人备注还款时,怎么做账?像这两种情况?是统一用一个科目做账比较好吗?

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齐红老师 解答 2021-02-05 11:23

 你好     借银行存款贷其他应付款        借其他应付款贷银行存款   是的 最好用一个科目  

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快账用户8298 追问 2021-02-05 11:51

老师,经过调整,现在其他应付款平了,其他应收款借方是正数了,以后和法人的往来借款还款,是接着用这个其他应收款核算比较好还是用其他应付款?

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齐红老师 解答 2021-02-05 11:52

 你好 是的。 以后就用其他应收款了。 我都给你调平了 别在用其他应付款了。   

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快账用户8298 追问 2021-02-05 11:55

谢谢老师,法人拿单来登账又不用公司给他报销(是公司的开支)是记贷方库存现金法人私人卡好?还是挂往来其他应收款? 内账

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齐红老师 解答 2021-02-05 11:55

 你好 你其他应收账款 贷方挂着就行了。   

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快账用户8298 追问 2021-02-05 11:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-02-05 11:58

没事的。 希望能帮到你  满意请给予评价   

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 你好        对冲下法人名下的科目 。我估计是分别在用科目 导致你 挂了好多明细了。 你去看看   分别每个科目是什么方面的余额。 我看怎么对冲  
2021-02-05
你看他后边的附件知道了哈
2022-08-27
你好!可以的,但是要写一份借款单
2020-10-13
 你好;         建议你  个人转给 老板。  别转入公户 ; 公户 正常去按员工做计提和支付缴纳   
2022-04-20
你好1. 应收账款做坏账:借信用减值损失贷坏账准备 ; 借坏账准备贷应收账款 2; 这个库存现金 你们要 盘亏处理 ; 借待处理财产损益贷库存现金 ; 借营业外支出贷待处理财产损益 ;
2022-07-29
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