你好; 计提了 就转营业外收入去; 你12月末没有转吗

老师,去年计12月提印花税2元,税收优惠1元,结果第二个月交的时候发现1元也不需要缴纳,我计提了,今年如何调整,涉及到汇算清缴时如何处理?
老师,汇算清缴做完,税已经交上了,但是有个去年计提的费用,5月份来的发票比计提的少2350元,由于所得税都交上了,我现在也没法处理了,能不能这个做到明年汇缴的时候再调增?
老师,早上好。汇算清缴 22年11月的工资2万,在23年1月份预提发放的。在23年1月的会计账上。 22年有无票支出2万元。 现在做22年汇算清缴,可不可以直接对冲了。不做纳税调整。 如果需要调整,应该如何做分录
老师,如果在今年3月份做账时,发现去年折旧没提,也只有3-4仟元左右,能不能做借:利润分配-末分配利润 贷:累计折旧。那所得税汇算清缴时,要怎么申报资产折旧、摊销及纳税调整明细表呢
老师,23年多计提了几百元的借管理费费用(工会经费),贷其他应付,今年调整,一是直接通过当期损益调整;二是通过以前年度损益调整(如涉及退税还需要做一笔所得税分录),那老师这两种方式,对填报汇算清缴的科目影响分别是哪样的?就是这样不用的方式去处理,汇算清缴填报时是有什么不同?哪些科目发生变动?我如果通过以前年度损益调整,那我还要同时计算应补交的所得税金额入账是吧?
老师好 请教问题 2016年前企业A购买土地买价25万一亩,现在卖给企业B卖价32.5万一亩企业A和企业B各需要交多少税费? 另外企业A还付给个人居间费这个个人需要交多少税怎么算?
老师,验证打款金额贷方计什么科目
老师,一个国外客户有时候汇美元过来,有时候汇欧元过了,应收是不是最好美元设一个,欧元也设一个?
办理出口退税需法人代表提交房产证吗(居住)
采购发票要做退税的,比如7月的,我要在6月就做好勾选吗
老师,未报关样品pI上客户名称与收汇回单汇款人不一至可以吗
老师 KTV以前开发票是选择娱乐服务,现在按娱乐服务开不出发票了是什么原因?
老师 请教一下,在企业所得税的所得来源中,利息所得、租金所得、特许权使用费所得怎么是支付地不是收取地呢?
老师,我续的课为什么学不了,售后客服也没反应
老师,写白条入账风险预警的情况说明怎么写?我们公司没有这种情况,结转成都是23-24年入账的工程施工