你好,是的,这样做可以的
老师,请问下 我做了一笔收入,借银行存款 贷 主营业务收入 应交增值税 应交增值税销项税额是么?
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
老师好,公司是一般纳税人,应交税费-未交增值税,怎么会是负数呢? 之前做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师你好,21年有一个会计分录本应是, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结果写成了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额抵减 现在怎么改呢
销售业务,发生时即收到部分货款和承兑汇票。分录:①借:银行存款 应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) ②借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应收票据 银行存款 贷:应收账款 老师应该做①还是②呢?
请问老师新公司想要测算利润税负情况,公司留存销售额的2%作为利润,扣除掉所有税费看是否还有盈利,这个怎么测算呢?
老师,请问石场给村子里修的路,是运输车辆必经的道路怎么做分录?
请问老师电商行业是按照平台结算的流水确认收入还是按照商品价格确认收入呢?
老师,一般纳税人开的13个点的普票,照样按照13个点销项税额交是吗,如果有进项,那么交的税额是普票的销项税额-进项税额对吗?谢谢
老师 作为一名会计怎么达到不粗心
房地产开发企业进项留底抵欠缴增值税的主表中多缴为负数,现我已跟业主开具发票需要抵扣这个多缴为负数的金额,应填写增值税哪个表?
老师 咨询一下,所有物料都能通过周转材料-低值易耗品 过渡吗 包括行政采购的所有物资和机器维修涉及的备品备件这些
查账征收的个体户,必须建账吗
老师你好,4月报税 进项发票大于销项发票,怎么计提增值税,怎么做分录?谢谢
医保停缴一个月后再缴纳多久能使用
那我有进项可以抵扣,最后是不用交税,我从应交增值税销项税额 与 进项税抵扣。这个分录要怎么做呢
借销项,贷进项, 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
借销项,贷进项, 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ,贷方写两项吗?那借贷会不平衡么?
你好,贷方应交税费-应交增值税-转出未交增值税就是进项销项的差额,所有肯定平的
不是吧,有点不明白 ,比如我销项是1万,进项也是1万,就是借 应交税项 应交增值税销项税额 1万 贷 应交税费 进项税额 1万 是么?
你好,是的,进项和销项都是1万,那么未交增值税就是0,没有差额了。肯定会平的哦