你好,是的,这样做可以的
老师,请问下 我做了一笔收入,借银行存款 贷 主营业务收入 应交增值税 应交增值税销项税额是么?
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
老师好,公司是一般纳税人,应交税费-未交增值税,怎么会是负数呢? 之前做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师你好,21年有一个会计分录本应是, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结果写成了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额抵减 现在怎么改呢
销售业务,发生时即收到部分货款和承兑汇票。分录:①借:银行存款 应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) ②借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应收票据 银行存款 贷:应收账款 老师应该做①还是②呢?
我们公司开超市的 然后超市里面领用超市卖的蚊香给超市驱蚊子用的记那个会计科目呢、内部领用没有钱进账哈 就是没有收入 领用就领用了
老师你好,公司从个人那买二手车挂车头,没计提呢,当月就报废了,买车价是57000、报废车全款17480,账务怎么处理
公司给员工你霍香正气水,计什么科目,谢谢
建筑公司的应收款已经很多年了,收不回了,没做坏帐计提,直接营业外支出汇算时需要调增吗?一次性核销100多万有影响吗
公司欠员工三个月工资没发每个月5000,每个月都在申报工资,可以一次性发15000吗,不涉及交个税吧
每年7月份,职工保险缴费的基数都会变,去哪看这个最低缴费标准是多少
老师您好咨询个问题,我们每个月运营成本约20万,但是老板说必须有20万利润才算公司不挣不亏呢?她要求员工每个月到账的贡献值(到账金额-业务成本)必须达到20万,按照我们这个行业达到20万贡献值,到账就得50万。月收入50万,去掉成本20万不是还有30万利润吗?
个税汇算清缴年收入不超过12万,补交不超过400元,需要补交个税吗
简述代理服务机构有哪些。
老师好,我这边找到一个工作,我和老板说7月20多号去上班,然后我这边离职要一个月,怎么衔接好这个时间嘞,出出主意
那我有进项可以抵扣,最后是不用交税,我从应交增值税销项税额 与 进项税抵扣。这个分录要怎么做呢
借销项,贷进项, 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 然后借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
借销项,贷进项, 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ,贷方写两项吗?那借贷会不平衡么?
你好,贷方应交税费-应交增值税-转出未交增值税就是进项销项的差额,所有肯定平的
不是吧,有点不明白 ,比如我销项是1万,进项也是1万,就是借 应交税项 应交增值税销项税额 1万 贷 应交税费 进项税额 1万 是么?
你好,是的,进项和销项都是1万,那么未交增值税就是0,没有差额了。肯定会平的哦