你好,计提本月工资分录: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资(应发数) 计提社保费分录 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保(单位部分) 发放工资分录: 借:应付职工薪酬——工资(应发数) 贷:其他应收款——社保(扣个人负担部分) 应交税费——应交个人所得税(代扣个税) 银行存款(实发数)
上月计提社保分录,本月缴纳社保和工资分录,本月计提工资分录
计提本月的工资。社保和个税的分录怎么写?
上个月没买社保 计提工资是写 管理费用 贷方应付职工薪酬 然后本月买社保也扣了 我要计提本月的工资和做一笔扣了社保的分录 应该怎么写 还有我要发放上个月的工资的分录
老师,你好,我公司是商贸企业,不是加工业,但是来了几张天然气的进项,可以抵扣吗
老师,商贸企业销售白酒需要缴纳消费税吗
老师好,员工的工资和奖金都适用个人所得税税率表吗?股东去年工资都是四五千,今年准备转股,工资每月做成两三万会有风险吗?
公司第一次申报交残保金。怎么做账呢?
我们请人换玻璃和门,这笔费用是不是可以做维修费,对应的合同要怎么签?对方只会给我们开材料的发票,比如门和窗户,就是这笔费用包含了材料和人工安装,但是对方只能开给我们材料,材料里面包含了人工,这样可以吗?合同就签材料购销合同
老师 就是我们是旅游业,属于差额征税。在计算增值税是用不含税收入-主营业务成本计算的增值税吗,这个是不享受30万的免征额吗,如果购买方让开专票,和开普票有区别吗,因为差额征税 是不是 不享受30万季度免征啊,请明白的老师回复
老师您好,应付职工薪酬贷方有几万的余额,实际已发放,前些年会计做账计提和发放可能不一致出现的,这个怎么调整呢?
老师 工商年报中 归属于外方股东的权益 怎么计算呀?
老师,投资理财的利息是计入财务费用吗
老师你好,请问我有一家公司收学员消防培训费2000,但会退费800,有些是因为学一半没学了而退费,应该怎么做账务处理 税务上才合规呢
是这样的,这个分录怎么写啊?
发放工资分录: 借:应付职工薪酬——工资21899 贷:其他应收款——社保244.8 应交税费——应交个人所得税15 银行存款21639.2