你好,计提本月工资分录: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资(应发数) 计提社保费分录 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保(单位部分) 发放工资分录: 借:应付职工薪酬——工资(应发数) 贷:其他应收款——社保(扣个人负担部分) 应交税费——应交个人所得税(代扣个税) 银行存款(实发数)

上月计提社保分录,本月缴纳社保和工资分录,本月计提工资分录
计提本月的工资。社保和个税的分录怎么写?
上个月没买社保 计提工资是写 管理费用 贷方应付职工薪酬 然后本月买社保也扣了 我要计提本月的工资和做一笔扣了社保的分录 应该怎么写 还有我要发放上个月的工资的分录
计提社保和发放社保 计提工资和发放工资的分录怎么写?
老师您好,我公司有自己研究的一套系统,领导想做无形资产入账。这个我要准备什么材料入账吗?
每月房屋在什么情况下进行摊销呢,会计分录怎么写呢
买进的材料单价1200,可以卖出去开3000单价的发票吗?有什么风险
老师,报过税了,发现有笔费用没做账,是专票,对公户付的款。这怎么做账?
老师,我们是一家旅游代理服务公司,主要是帮旅行社代卖旅游产品及剧场门票,假如我们收到货款50万,其中40万要打给旅行社,剩余10万是我们收取的代理费并且给旅行社开具发票,请问这个账怎么做,增值税报表收入是直接填10万,还是按差额纳税申报
开票时显示 非数电发票试点纳税人,未核定数电发票票种,不允许开票!这是怎么处理呢?要去大厅办理?还是电子税务局就能办?
老师好!公司代收代付,如何做会计分录?
老师 法人名下有两个公司 其中一个公司连续零申报影响了信用等级,法人名下的另一个公司会受牵连吗
老师你看图片,这样做分录是什么意思,整个一年都是这么做的
做线上生意的个体户没有开过进销项发票怎么申报各种税?
是这样的,这个分录怎么写啊?
发放工资分录: 借:应付职工薪酬——工资21899 贷:其他应收款——社保244.8 应交税费——应交个人所得税15 银行存款21639.2