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老师,报过税了,发现有笔费用没做账,是专票,对公户付的款。这怎么做账?

2025-11-11 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-11 15:38

那个专票的增值税计入应交税费-待认证进项就行

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那个专票的增值税计入应交税费-待认证进项就行
2025-11-11
同学,你好 借:库存商品 应交税费 贷:银行存款
2024-04-06
你好对方提供了服务的吗 是的话借预付账款贷库存现金 借利润分配未分配利润贷预付账款
2024-12-11
你好,把借:库存现金,贷:预付账款 冲了,然后借相关费用  如果专票做进项税  贷预付账款
2024-12-11
借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用 负数
2024-02-19
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