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期末应付账款借方余额 月初做一个分录调到预付账款 这样可以吗?

2021-02-07 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-07 10:25

您好,是可以这样操作的。

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快账用户9326 追问 2021-02-07 10:27

如果月初不做分录不调的话 这个应付账款借方如何把它调平呢

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齐红老师 解答 2021-02-07 10:37

那就只能重新初始化期初余额,或可能涉及重新建立账套了。

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快账用户9326 追问 2021-02-07 10:40

调整科目请问原始凭证是什么呢?

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齐红老师 解答 2021-02-07 10:41

这个没有原始凭证附件了。就是一个调整科目的分录嘛

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您好,是可以这样操作的。
2021-02-07
这个不需要调账的呀,直接在报表中分析填列
2022-04-23
你好!这是报表重分类没有问题
2024-06-27
是的,对的,是这么做的。
2024-03-12
你好,学员,可以的,没问题的
2022-01-06
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