你好,是的,其他操作和其他月份一样

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    不是做从一月份一直到年底的账,而是第二本中间月份的账,每本本年利润都要结转到利润分配未分配利润里么,而且财务费用作为存款结息,结转到到底在借方还是贷方。
年底做12月份的账比平时其他月份要写一个结转本年利润的分录其他操作都不变嘛
年底结账的时候是不是就比平时月份多了一笔分录?把本年利润结转到利润分配――未分配利润
老师好,一般做12月的账务处理的时候,最后都有什么要结转啊?平时写的都是把收入、成本结转到本年利润里面去。那12月有什么其他要写的吗?
请问老师,用友软件为什么12月要手工做一次,结转本年利润的分录,每个月未分配利润的数字是根据净利润自动变化的,年底做一次本年利润结转到未分配利润,不是重复操作 吗?导致未分配利润数字不对?
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里
那假如这个月我其他分录都写完了,我在多些一个借:本年利润全面累计数贷:利润分配-未分配利润这个分录然后我再做结转损益,在结账就可以吧
是先结转损益,再做这个分录
嗯嗯知道了谢谢
不客气,祝你工作顺利