你好,是的,其他操作和其他月份一样
不是做从一月份一直到年底的账,而是第二本中间月份的账,每本本年利润都要结转到利润分配未分配利润里么,而且财务费用作为存款结息,结转到到底在借方还是贷方。
年底做12月份的账比平时其他月份要写一个结转本年利润的分录其他操作都不变嘛
年底结账的时候是不是就比平时月份多了一笔分录?把本年利润结转到利润分配――未分配利润
老师好,一般做12月的账务处理的时候,最后都有什么要结转啊?平时写的都是把收入、成本结转到本年利润里面去。那12月有什么其他要写的吗?
请问老师,用友软件为什么12月要手工做一次,结转本年利润的分录,每个月未分配利润的数字是根据净利润自动变化的,年底做一次本年利润结转到未分配利润,不是重复操作 吗?导致未分配利润数字不对?
老师,成立项目部购买家具电家可以放长期待摊费用,5年摊销,摊销计入管理费用可以吗
老师你好,年中录入期初数据录入从1月份开始的科目余额表和当月开始的科目余额表生成的财务报表的区别
老师你好,我们这有一户没有账,怎么根据资产负债表和利润表录入科目期初?
非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
老师,请问单位有工会独立账户的返还工会经费怎么提出来?
请教老师一个实务中的问题,接受银行委托,在其银行开设一般户帮其完成任务,代发15人的工资,每人3000多元,连发2个月。请问老师,这种情况怎么处理最好,谢谢老师!
老师早!请教:财务软件 其他应收、应付款科目的二级科目要不要设置辅助核算功能呢
我接了一个内账,新软件所有业务从0开始,上个会计就做了3.4.5号三天凭证不干了,剩下二十多天业务空白首付钱都在老板那了,也不往账上记了,我从8月8号业务开始记,上个会计的余额这些天有可能早平了吧,我是不是要核对余额,在记
每月是已抵扣的进项发票需要存电子档还是所有当月开具的取得发票需要存电子档,就XML文件
老师。成立项目部购买家具,空调等需要按固定资产核算吗
那假如这个月我其他分录都写完了,我在多些一个借:本年利润全面累计数贷:利润分配-未分配利润这个分录然后我再做结转损益,在结账就可以吧
是先结转损益,再做这个分录
嗯嗯知道了谢谢
不客气,祝你工作顺利