你好,是的,其他操作和其他月份一样

不是做从一月份一直到年底的账,而是第二本中间月份的账,每本本年利润都要结转到利润分配未分配利润里么,而且财务费用作为存款结息,结转到到底在借方还是贷方。
年底做12月份的账比平时其他月份要写一个结转本年利润的分录其他操作都不变嘛
年底结账的时候是不是就比平时月份多了一笔分录?把本年利润结转到利润分配――未分配利润
老师好,一般做12月的账务处理的时候,最后都有什么要结转啊?平时写的都是把收入、成本结转到本年利润里面去。那12月有什么其他要写的吗?
请问老师,用友软件为什么12月要手工做一次,结转本年利润的分录,每个月未分配利润的数字是根据净利润自动变化的,年底做一次本年利润结转到未分配利润,不是重复操作 吗?导致未分配利润数字不对?
投资公司要注销了,但是长期股权投资不能全部收回,要怎么做账呢
老师 12月份的工资 没有发 我能不能做到1月份去
公户银行提现到库存现金,如何入帐?需要附一张收入凭证单和银行回单,还是只附一张银行支出回单?
老师,从上游公司外购的猪肉(就是超市卖的那种猪肉),卖给下游公司,目前是小规模免税,开的是免税发票,连续12个月销售额超500万还免税吗
老师,法拍了破产公司的土地,公告上显示有买方承担税费,买方都需要承担哪些税费,法拍价1535万,怎么做筹划能省税。河南省
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
那假如这个月我其他分录都写完了,我在多些一个借:本年利润全面累计数贷:利润分配-未分配利润这个分录然后我再做结转损益,在结账就可以吧
是先结转损益,再做这个分录
嗯嗯知道了谢谢
不客气,祝你工作顺利