同学你好 这个就是结转损益 其他没有
老师。 我们是小规模纳税人。 现在在做去年10-12月的帐。12最后是不是必须年末结转本年利润? 现在本年利润在贷方实际亏损的。如果结转后。 今年5月纳税调增的时候需要扣除40万无发票的成本,那到时候现在结转的本年利润怎么处理?
老师,一般一个月的1号到31号,都是根据业务做账,那月末需要做些什么,就是要结转期间费用,结转成本,是吧,本年利润最后再转到利润分配未分配利润里面去是吗
手工账结账的时候,本月合计,本年合计,本年累计,这三个摘要,什么账户要写,什么账户不用写,是只写其中一个两个还是三个都要写,还有12月和非12月处理的区别是什么?是不是余额不为零的账户都要写“结转下年”?这些内容我看书看得很乱
老师好,一般做12月的账务处理的时候,最后都有什么要结转啊?平时写的都是把收入、成本结转到本年利润里面去。那12月有什么其他要写的吗?
老师您好,请问我们有一笔其他业务收入是出租固定资产的 平时做其他收入的时候也结转其他业务成本 现在这个固定资产的折旧到期了 那这个月我还需要结转这个业务成本吗
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
网上有人说要把本年利润转到利润分配-未分配里面去。这个是在做12月份账务处理的时候就要转的吗?还是做账系统会结转时候自动生产?
对的 直接结转就可以
老师你好,年度要有利润进行利润分配的话,要怎么写啊,不是分配的时候还要缴纳个税吗。
同学你好 不分红不用交个税 借本年利润 贷利润分配未分配利润