同学你好 这个就是结转损益 其他没有

手工账结账的时候,本月合计,本年合计,本年累计,这三个摘要,什么账户要写,什么账户不用写,是只写其中一个两个还是三个都要写,还有12月和非12月处理的区别是什么?是不是余额不为零的账户都要写“结转下年”?这些内容我看书看得很乱
老师好,一般做12月的账务处理的时候,最后都有什么要结转啊?平时写的都是把收入、成本结转到本年利润里面去。那12月有什么其他要写的吗?
老师您好,请问我们有一笔其他业务收入是出租固定资产的 平时做其他收入的时候也结转其他业务成本 现在这个固定资产的折旧到期了 那这个月我还需要结转这个业务成本吗
老师,购入一批货物,当月收到发票,但是货没有卖出去,那需要结转成本吗?这个收到的发票在什么时候入账,是收到发票当月入账,还是卖出去后结转成本当月入账呀
小规模纳税人,在以前年度最后一个月结转本年利润的时候,先结转了本年利润,再进行的损益结转,并已经进行税务申报,有两三年都是这样了(之前不知晓正确的账务处理),请问这种有什么影响吗?
老师您好,如果我转入投资款给一个公司,我自己的账怎么做分录,就是投资方怎么做分录
老师,有滴滴打车这种旅客运输服务发票,增值税综合关联式申报中,应该填报在其他下面注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票那行吗
到了5月份,出口退税系统关于出口业务收汇情况表怎么填
某企业2019年1月1日的房产原值为3000万元,4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。该企业当年应缴纳房产税为()万元。
公司是小规模纳税人显示D级纳税人这个是不是就有风险了?
现在开始学中级来得及吗 三科 非会计专业有初级
公司25年账务上暂估成本280万,借主营业务成本,贷应付账款暂估计,现在汇算清缴时直接调增是不是也不行呀?因为挂的是应付账款暂估,这钱没地方付,是不是只能在26年冲销了,然后让这280万成本在26年全部冲销,没有别的办法吧?
老师,我领用原材料但是有一部分还没有结算货款,我做暂估入库,随便挂一个人。然后下月初红冲按正确的挂这样可以吗
老师,工商年报的纳税总额是怎么算的?包含增值税,附加税吗?滞纳金也包含吗?
老师,所得税汇算时,除了我的费用调增外资产折旧,还有工资都要填的?
网上有人说要把本年利润转到利润分配-未分配里面去。这个是在做12月份账务处理的时候就要转的吗?还是做账系统会结转时候自动生产?
对的 直接结转就可以
老师你好,年度要有利润进行利润分配的话,要怎么写啊,不是分配的时候还要缴纳个税吗。
同学你好 不分红不用交个税 借本年利润 贷利润分配未分配利润