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你好。老师,我没有长期待摊这个会计科目,我的会计分录只能用预付账款处理:借预付账款,贷银行存款。结转成本,借主营成本贷预付账款。这个是技术服务费摊销,金额比较大,年限是12个月,2月支付的款项,请问从当月还是次月摊销成本里面,谢谢。

2021-02-07 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-07 15:56

当月就需要开始摊销的

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快账用户1525 追问 2021-02-07 15:58

哦哦,好的。没有长期待摊这个科目做预付在转成本也是可以的啥,就是当月就可以转了哈。

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齐红老师 解答 2021-02-07 16:06

是的,可以计入预付账款里面的

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快账用户1525 追问 2021-02-07 16:06

好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2021-02-07 16:07

好的,客气,帮到你就好

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当月就需要开始摊销的
2021-02-07
你好,如果只是一年的费用,没有跨期,可以一次性确认费用。严格来讲,长期待摊都是超过一年的,如果想摊到每个月,使用这个科目这样去按月摊销也可以。
2023-01-11
你好 ;  对的;分摊可以这样来做账的 ; 当年的分录可以这样来做   
2023-01-11
同学你好 这个按月也可以
2023-12-19
分录对的,发票可付在首次摊销分录后面
2021-10-23
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