你好 一个企业可以一般计税,简易计税两种计税同时存在。要分别计算交税。

一般纳税人13%的税率,但是有些微生物生物制药可以选开3%的增值税发票,就是简易计税,那么需要按3%来交增值税吗?还是只要缴纳企业所得税?那么一个企业可以既有13%的税率,又可以有这种特殊的3%税率?
一般纳税人如果有些生物制品选择简易计税,那么公司的进项只能抵扣一般计税的销项。简易不能抵扣吗?那简易计税的那个发票全部要交3%的增值税?也要交企业所得税吗?那为啥要选择简易计税呢?
老师,请问一下一般纳税人开物业管理费的增值税专用发票税率是6%,那交税也是按开发票上的税额交吗?如有进项可以抵扣吗?还有税率是6,征收率是3是什么意思?这个是一般纳税人和小规模的税率的一种说法吗?
老师,如果A公司是一般纳税人,给B公司开增值税普通发票,A公司卖货物给B公司,仍需按13%的税率开票吗?A公司是小微企业,开普通发票是否有更低的税率可以开?
一家石材开采企业是一般纳税人,使用简易征收。如果有其他业务是按正常的13%税率计算增值税的。那是否可以所有能开票的支出都开专票来抵进项?
需要开2000元的药房增值税发票需要交多少税
你好老师!请教2个问题:1,比如11月底30号申报的出口的,收入做11月还是12月,如果12月做发现出口日期是30号,那税务发票日期怎么开成30号的?还是开12月的汇率用11月的? 2,12月报退税时可以将以前月份未报的关单合并按1201批次报吗?还是各月续报各月的批次?比如10月份有一票在12月申报,10月已经报了2个批次,能12月再报10月的批次号1003还是合并到1201?
个体工商户交完经营所得税,想把钱提出来,字什么名义提现,怎么做账
老师 我们是贵州贵阳民办非企业现在教育局,我们在税务是核定征收的个体工商户没有建帐的 现在教育局要求我们注销 教育局说要先给交给他们财务清算报告 请问这个清算报告一定要去会计师事务所出还说可以我们自己填写盖章
老师我们公司进的豆油送客户怎么走账最合规
委托外部开发新产品的软件开发费用计入什么科目
老师高速龙门架安装射灯金额达到固定资产标准,是资本化还是费用化
现在做账手工账哪里适用电脑账哪些行业用多都有什么要求成本方面怎么确定什么范围用手工或电脑那种最好有什么做账要求
老师 我们是工程公司,收到发票签署合同的时候 怎么考虑是收到多少税点合适呢?比如100万不含税的合同 ,对方给我开具9%、13%、6%、3%、1%分别税率下 我怎么考虑呢 ,都考虑哪些因素?麻烦把详细的思考过程和计算过程帮我梳理一下 感恩老师 普票 专票 都可能
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
一般计税我知道,增值税就用销项减去进项。但是一般纳税人简易计税时计算出来的那个增值税需要缴纳吗?还是像小规模纳税人那样一季度不超过30万不需要缴纳增值税转入营业外收入呢?
你好。 兼有一般计税和简易计税,分别计算,分别交税。 您这个不属于小规模,只是一般纳税人存在两种计税情况,这种情况是有发生的。
那如果之前有可以抵扣的进项发票,可以用来一起抵扣这两种计税情况下的销项发票吗
如果我们公司有进账发票,可以一起用来抵扣13%税率的发票和这种3%的简易征收的发票吧?
不能。进项只能抵扣一般计税的销项。简易不能抵扣,单独填报,单独交税。