是的,其他业务可以正常抵扣的
老师,我们是劳务派遣公司,是一般纳税人,平时是开差额发票出去税率是5%,简易征收的,如果有进项专票回来可以抵扣增值税吗?
建筑行业,我是一般纳税人我采用简易计征开3%的票出来。这个我可以抵扣进项税吗? 如果我把票开给甲方,那么甲方可以抵扣进项税吗?
老师我先问一下如果成立一个个体工商户一般增值税纳税人,要开13个点的专票是不是也要有进项票才能开?或者可以申请核定征收或者简易计算增值税
老师,我们是是一般纳税人的光伏发电企业。之前采购用来建设光伏发电设备的材料有剩余。按购进时的价格(13%专票)等价转让给另一企业(小规模纳税人),那我是开13%的普票给对方吗?我原来购进13%的进项可以全额抵扣,不交增值税吗?因为没有增值。此项收入是不是记其他业务收入,借其他业务成本,贷原材料?
学堂关于人力资源外包差额计税有这个说法,都可以差额计税,一个按一般计税开6%专票,一个按简易计税,开5%专票,那么这两个的区别是否在于能否进行其他进项抵扣,若是一般计税开6%,可以抵扣其他进项,若开5%简易计税,则不可以抵扣其他进项发票,但对于销售额而言,两个税率都可以按照收入-成本来计算销售额
公司有两个银行账户,互相转钱,分录怎么写?
9月份的买社保政策,老板不想全员买社保,有什么方案吗?
老师,我们出口商品,收到进账税率是13%,退税率是9%,开具销售发票时税率是多少呢?
老师你好,我们是酒店行业,我才接手财务,现在发现他们无成本发票,房租未开发票,前期装修全部找装修队无公司也没发票,这两个大头就是成本的最大来源!无票做账会涉及所得税纳税调增,这怎么处理?
要是做分录的话应该怎么做?这个钱是我们扣下5元再转给供应商
老师您好,请问一下7月份刚入职,8月份发的工资,是否要到9月份才申报个税?
老师,请问个税起征点5000是应发工资6000减5000之后算?还是实发工资扣减所有社保后收到的钱来减之后算
你好,我有一个电商平台,就是供应商把蔬菜放在平台上,比如卖505元,我们扣下5元的服务费,转给供应商10元,如果给买方开票,谁来开?
企业翻新了厂房,账面上有很多在建工程,但是企业没有房产证,要不要后续确认固定资产,申报房产税?
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,这扣除企业部分的会计分录怎么写,8月份个税需要不需要申报?