你好 按合同约定的单价来暂估入账 。 根据支付回单和合同的金额来暂估成本

购入材料一批,价款 50 000 元,增值税 6 500 元,材料未到,款项用银行存款支付。 4、上述材料已到,按其实际采购成本入账。怎么算分录
请教老师,公司购进材料,未收到发票,款付了,材料收到也部分领用了,应如何做财务处理,能结转已领用的材料做成本吗
购买的材料货款已支付 材料也被领用一部分 发票还没到 按什么价值记成本
某企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。2019年7月初,该企业“原材料”账户余额为135000元,“材料成本差异”账户借方余额为11961.4元。7月发生以下经济业务。(1)4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)15日,向丙企业采购B材料4000千克,买价150000元,增值税为24000元,丙企业代垫运杂费2400元。货款共计176400元,已用银行存款支付,材料尚未收到。(3)25日,向丙企业购买的B材料已运到,并验收入库。B材料单位计划成本为38元。(4)28日,向乙企业采购A材料,发票等结算凭证尚未收到。材料已验收入库,计划成本为60000元。(5)31日,上述A材料发票等结算凭证仍未收到。(6)31日,根据发料凭证汇总表,本月领用材料的计划成本为538000元,其中,生产产品领用396000元,车间管理部门领用45000元,厂部管理部门领用6
某企业为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。2019年7月初,该企业“原材料”账户余额为135000元,“材料成本差异”账户借方余额为11961.4元。7月发生以下经济业务。(1)4日,向乙企业采购A材料,买价110000元,增值税为17600元,运杂费1600元(其中,收到的增值税专用发票列明的运费1000元,增值税为90元),货款共计129290元,已用银行存款支付。材料已验收入库,计划成本为110000元。(2)15日,向丙企业采购B材料4000千克,买价150000元,增值税为24000元,丙企业代垫运杂费2400元。货款共计176400元,已用银行存款支付,材料尚未收到。(3)25日,向丙企业购买的B材料已运到,并验收入库。B材料单位计划成本为38元。(4)28日,向乙企业采购A材料,发票等结算凭证尚未收到。材料已验收入库,计划成本为60000元。(5)31日,上述A材料发票等结算凭证仍未收到。(6)31日,根据发料凭证汇总表,本月领用材料的计划成本为538000元,其中,生产产品领用396000元,车间管理部门领用45000元,厂部管理部门领用6
生产企业的生产设备由于生产线没开,通过什么科目折旧
老师,2025年收到对方付的2024年的租金,一直都没有开盘,想的是2026年开,那我2025年能不能计入其他业务收入里,该怎么做账,到时候开票了又该怎么做账
请问买卖合同印花税包括什么?
老师因为汇率差异应付账款总有余额怎么调整
闲置的设备,是否还是需要通过制造费用折旧
公司装修买的材料发票还没全部进来,我一直挂在在建工程上面,12月需要先结转出来吗,还是等发票一起进来在结转
老师,是只要开票就要结转成本吗
小规模新公司必须要安财税系统吗,不按财税系统后期影响报税嘛
去年支出没取得发票,没调增。今年汇算清缴后5年内税务有权让更正申报表调增吗 如果五年内取得发票后更不更正调减无所谓吗
公司的工会委员会收到上级工会专资金用于装修职工之家和购买健身器材,请问分录分别怎么做?
没有合同怎么暂估成本呢
暂估成本怎么做会计分录呢
你好 你们不会连单价都不知道的吧 ? 你支付货款了 说明单价和数量都知道的 。 你就可以计算单位单价的
单价都是含税的 到时开专票 成本是不是还要调整不含税 怎么调整成本呢
你好 你调整成不含税 。 不含税 =含税金额除以(1%2B税率)
我要问的是调整的会计分录怎么做 要设一个成本-暂估的科目吗
你好 借原材料 -暂估 其他应收款-进项税暂估 贷 银行存款 。 收到发票 :借原材料 进项税 贷 原材料-暂估 其他应收款-进项税暂估
材料领用时不已经计入成本了吗
你好 我上面是给你做的先做购进暂估 。领用在去做领用分录:借成本或者费用 贷原材料