同学你好!这个属于现代服务业 享受加计抵减的哦

我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
老师,我们公司是计量测试,专业技术服务业,请问有没有加计抵减的政策
老师,请问下,专业技术服务业使用加计抵减政策吗?这个怎么计算呢?
老师 您好!我们湖南电子税务上给我们单位的行业名称是应用软件开发,现在需要提交增值税使用加计抵减政策声明 行业名称没有我们这项 我们可以选专业技术服务业或者研发和技术服务业 或者信息技术服务业 都可以么 这个选不对的话 会有影响么 谢谢
我们公司是科技公司主营代理腾讯产品,腾讯开给我们公司是(信息技术服务*技术服务费),我们转卖给客户,也是开(信息技术服务*技术服务费)。请问我司是否可以享受增值税加计抵减策(现代服务-信息服务业)
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
老师,得满足销售额多少可以加计抵减
这个要求主业达到收入总额的50%以上 就可以了
老师,不太明白,可以说的具体一点吗?我们专业技术服务6%的税率上年开票数28万,销售仪器13%的税率开了3万,符合加计抵减政策不
这个你看技术服务的销售额是多少啊 除以总的销售额 大于50% 就符合条件的 你们符合啊
是可以加计抵减10%吗
嗯嗯 这个是可以的啊