同学你好,是正确的;
老师,我想问一下,我们公司购买了一款软件15000,账务分录是不是这么做啊?:借无形资产—软件,贷银行存款。借:管理费用—无形资产摊销,贷累计摊销?
老师您好,新准则法无形资产购入与摊销分录这样做对吗?购入,借无形资产贷现金或银行,摊销借管理费用-无形资产摊销软件,贷累计摊销
请问一下购入无形资产 银行付款的时候 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借无形资产 贷方预付账款 摊销 借管理费用 摊销 贷累计摊销 可以嘛?还是付款时候借无形资产 贷银行存款 收到发票 借管理费用 无形资产 贷累计摊销 吖
购入一项无形资产,借:无形资产 贷:银行存款 ,分摊时是这样做的 借:管理费用 贷:累计摊销,这样的话即使分摊完了无形资产跟累计摊销还有余额,这样的分录对吗?
老师,问一下无形资产的摊销怎样写会计分录 借管理费用-无形资产摊 贷累计摊销
请问老师,外人拿公章和法人章,会对公司做什么不好的事情么?
税前工资,申报工资,有什么不同,税前工资减掉社保和公积金吗
是2022年3月份出口的,出口发票2022年7月份才开出口发票。
老师,公司股东和员工的医疗费用能入账不?计入什么科目?
为什么说,息税前利润水平越低,财务杠杆效应越大?息税前利润不是在分母上吗?
老师,你好,有资产负债表和利润表和科目余额表的课听么,给推荐下哈,谢谢。
老师跨市的非独立核算分公司如何做帐可以和总公司做一套帐吗? 嗯,总公司专款给分公司如何做帐?
公司为员工申报个税免税申报要怎么操作?
普通股收益水平是如何影响财务杠杆的?
老师,这公司只有老板和老板娘扣社保,发放本月工资,没有公户,工资不是银行发放,也不是现金发放,我做到其他应付款-职工薪酬,资产负债表就变成这样子,这算不平嘛?应该怎么做呢?谢谢
旧准则摊销时直接贷无形资产对吧
如果之前用的是旧准则,今年建账用的是新准则,就应该调整一下无形资产和累计摊销科目对吗
同学你好,旧准则也是需要摊销的,不是直接冲减无形资产;
之前摊销时是直接冲减的无形资产,现在可以给调整一下吧
之前做的是借管理贷无形资产
同学你好,之前做的是借管理贷无形资产——这个是不对的;现在可以调整; 借,无形资产 贷,累计摊销; 将原来冲的无形资产转入累计摊销中