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你好老师,为员工购买奶茶充值,300元,开的预付卡发票,怎么处理呀,可以用吗?怎么做分录,需要另外交什么税吗

2021-02-09 21:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-09 21:44

同学你好 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款

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快账用户6489 追问 2021-02-09 21:45

开的预付卡发票, 需要另外交什么税

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齐红老师 解答 2021-02-09 21:51

员工需要交个人所得税的 预付款的发票也是这样子的

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同学你好 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2021-02-09
你好 这个三百都报销的吗
2021-02-09
同学你好 这个可以的 2.计入营业外支出 因为不是正式发票
2022-03-02
你好 ;   1. 如果你买来送人直接计入管理费用-招待费去核算 ;   主要是看你买来的用途是什么; 如果买来 直接送人直接计入费用去 ;  
2022-02-14
同学你好 这个看对方给你开的什么发票,是预付卡的都不能税前扣除的,都要调增 借管理费用招待费 贷银行存款 然后直接全额调增
2020-10-09
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